你好,可以把這個(gè)發(fā)票貼到4月份后面。
你好,老師。我想問(wèn)下,我們有個(gè)租賃合同,簽訂是今年一整年的,現(xiàn)在還有3月份到6月份四個(gè)月的發(fā)票還沒(méi)開(kāi),是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要求我們按合同來(lái),開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給他,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,開(kāi)不了3了吧????還是說(shuō)3月份的票可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)給他,4-6月的開(kāi)13個(gè)點(diǎn)了
老師好,我們是四月份才成立的公司,四月份開(kāi)了發(fā)票,我想6月份建帳把6月份之前的業(yè)務(wù)都做賬在6月份,這樣可以嗎?我們是小規(guī)模建筑公司
6月份的貨款但是那會(huì)發(fā)票還沒(méi)到,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,所以開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票和6月份的賬沒(méi)有差,那我可不可以直接把7月份開(kāi)的發(fā)票貼在6月份的憑證里面?6月份的賬務(wù)處理也不需要做什么對(duì)吧?
老師,6月份有張發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò) ,當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在賬都做了,我現(xiàn)在把發(fā)票退給對(duì)方,由于賬已經(jīng)做了,等7月份正確的發(fā)票到了,我直接粘貼到6月份賬的后面,這樣做可以嗎,我就不改6月份的賬了。
老師 我們是小規(guī)模 這個(gè)發(fā)票是我開(kāi)給對(duì)方的 但是 我就是一個(gè)季度開(kāi)一次可能 就是6月份可能包含三個(gè)月的都集中開(kāi)在了6月份 可能4月份的客戶的發(fā)票我沒(méi)開(kāi) 我都開(kāi)在了6月份 那我可以把這個(gè)發(fā)票貼到4月份后面嗎
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
那老師 如果是跨季度呢 就是可能我第一季度沒(méi)開(kāi)票 第二季度補(bǔ)開(kāi)的就不行了 是吧
你好,只要在全年內(nèi),都可以。這個(gè)事情最好不發(fā)生,人為可以控制的。
跨季度這種補(bǔ)開(kāi)發(fā)票我就不貼了 可以嗎
你好,最好貼上,以后好查閱
老師我再確認(rèn)下 跨季度貼也可以是嗎
因?yàn)檎2欢际窍乳_(kāi)票后做賬嗎
你好,可以跨季度貼。