您好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方紅字 借:銀行存款 借方藍(lán)字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 不是財(cái)務(wù)公司 也可以偶然開(kāi)具一次利息收入發(fā)票
老師 我們公司向另一個(gè)公司借款 我們公司支付利息對(duì)于對(duì)于出借方來(lái)說(shuō),應(yīng)該視同銷(xiāo)售繳納增值稅,但是對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,我們支付的利息能不能轉(zhuǎn)給個(gè)人卡?對(duì)公戶轉(zhuǎn)我們也沒(méi)有收到利息發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候還得納稅調(diào)增
老師,你好!如果公司的法人或者股東借款給公司100萬(wàn)周轉(zhuǎn),可以約定借款不收利息嗎?或者約定了借款利息,公司支付給借款人的這個(gè)利息可以扣除嗎?法人或者股東收到這個(gè)利息是不是要開(kāi)增值稅發(fā)票給公司才能稅前扣除,個(gè)人收到的這個(gè)利息要交個(gè)人所得稅吧?
老師 一般公司收到借款利息要怎么做啊 不是財(cái)務(wù)公司 不能開(kāi)利息收入發(fā)票的吧 那這個(gè)賬要怎么做呢 作為收方我們可以做不開(kāi)票收入嗎 但是對(duì)方是不是只能利息支出但是不能稅前列支
小規(guī)模公司還沒(méi)什么收入,就沒(méi)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)公賬銀行的利息費(fèi)怎么做賬?利息是沒(méi)發(fā)票的 財(cái)務(wù)費(fèi)不可能只貸不借吧!
你好老師,借給別的公司錢(qián),收到給的利息,我們不是金融公司,不能開(kāi)利息發(fā)票,那收到利息怎么做賬務(wù)處理?意思是這份收入公司記費(fèi)用就行只和所得稅有關(guān)系,和增值稅不掛鉤唄
支付購(gòu)買(mǎi)辦公室的防盜安全門(mén)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合適嗎?
有一個(gè)辦公費(fèi)3000未取得發(fā)票只有收據(jù)是不是做賬照樣做?借辦公費(fèi) 只是匯算清繳調(diào)減辦公費(fèi)3000
去年12月多計(jì)提了幾分錢(qián)的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛?cè)肼氁患抑圃鞓I(yè),這家公司之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,公司也未買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,兼職會(huì)計(jì)用自己的財(cái)務(wù)軟件做賬的,剛?cè)肼殤?yīng)該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬(wàn)投資了一個(gè)公司,占50的股權(quán),怎么做合并,麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下。我們有控制權(quán)
老師工資發(fā)到手5000,社保和公積金都企業(yè)承擔(dān),怎么做賬和報(bào)工資收入
老師,您好,公司3月底開(kāi)通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)3月給員工買(mǎi)的社保 但是實(shí)際工資是4月發(fā)3月的。電子稅務(wù)局社保申報(bào)4月申報(bào)了3月的社保。但是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)所屬期3月是零申報(bào)還是照4月工資表申報(bào)呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個(gè)人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個(gè)體戶在繳經(jīng)營(yíng)所得是,個(gè)人在繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)可以扣除嗎
偶然開(kāi)具是怎么開(kāi)具啊 要先變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍找專(zhuān)管員核定嗎
偶然開(kāi)具就是偶然開(kāi)具一次啊 這個(gè)是說(shuō)的頻率
我的意思是營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有這個(gè)范圍 也沒(méi)有核定相應(yīng)的稅種 可以直接開(kāi)嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有這個(gè)范圍 也沒(méi)有核定相應(yīng)的稅種?偶然開(kāi)具一次可以直接開(kāi)