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一般納稅人建筑業公司,現在發現以前會計今年4月份把某簡易征收項目收到的專票抵扣了,12月申報11月增值稅的時候做進項稅額轉出,11月開的是普3%,3萬多增值稅,再加上進項稅額轉出的4萬多,11月得交7萬多的增值稅,可不可以認證一些進項,減少交的增值稅

2023-12-05 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 08:31

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3777 追問 2023-12-05 08:35

老師好!那11月開的是普3%,可以認證嗎?進項稅額轉出的4萬多是4月份的稅款,這部分轉出后等于是4月少認證了4萬多,現在還可以認證嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-05 08:37

不可以的,普通發票抵扣不了增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-12-05 08:37

這個月報稅之前都可以認證,前提是開票日期是11月底之前的。

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快賬用戶3777 追問 2023-12-05 08:39

老師好!11月開的是普3%,不能抵扣進項稅。可是4月份開的是專9%,現在把4萬多轉出,等于是4月少認證了,現在可以補認證4月的嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-05 08:39

補不了了 現在所屬期都是11月份了,之前的肯定沒法補。

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快賬用戶3777 追問 2023-12-05 08:42

老師好!那就是說這個月就不能認證抵扣,普3%的3萬多和進項轉出的4萬多都得一起交

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齊紅老師 解答 2023-12-05 08:42

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3777 追問 2023-12-05 08:44

老師好!那進項轉出的4萬多等于是補交4月份少交的稅款,需要交滯納金不

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齊紅老師 解答 2023-12-05 08:44

更正申報四月份的申報表,需要交滯納金的。

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快賬用戶3777 追問 2023-12-05 08:47

老師,更正了4月份申報表,后面5、6、7、8、9、10月的全年累計數是不是還得更正申報

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齊紅老師 解答 2023-12-05 08:48

你好對的 是這么做的

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快賬用戶3777 追問 2023-12-05 08:50

老師,我昨天打12366,說不用更正4月份申報表,只要在11月申報表里面附表2填進項轉出金額補繳稅款就可以了,不需要繳納滯納金,也不需要更正當月和以后的申報表

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齊紅老師 解答 2023-12-05 08:52

如果一旦稅務局查到,后期很有可能會要求你們補稅,畢竟你四月份都抵扣了

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快賬用戶3777 追問 2023-12-05 09:01

老師好,4月是抵扣了,但是申報11月時已經做進項稅額轉出了,等于已經補稅了呀,頂多需要再補個滯納金

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快賬用戶3777 追問 2023-12-05 09:02

但是不更正當月的就沒有滯納金

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齊紅老師 解答 2023-12-05 09:02

可是你晚了呀,你四月份就應該進項轉出,不允許抵扣,你四月份多抵扣了。

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齊紅老師 解答 2023-12-05 09:03

不更正沒有滯納金,但是不能保證肯定以后稅務局不找你們,一旦找你們的話,需要補的從四五月份開始,一直補到找你的時間

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可以的,可以這么做的。
2023-12-05
學員你好,計算如下 10月留抵=155-110=45,不交稅 11月應交=320-240-45%2B61=96
2022-11-04
同學你好 1.收入和成本是對應的,。11月做收入成本的分錄就行 2. 留抵稅額影響稅負率的
2021-12-10
學員你好。 平臺旨在解決學員在學習和實務當中遇到的具體問題,而不是單純地提供答案。對于整個知識或整個題目都不知道的問題,希望學員能找到相關課程或書本,先學習好相關知識,再做相關試題,且盡量做有答案和解析的試題,在做題或學習的過程中有具體問題不懂的再來提問,這樣對您的學習和掌握知識才是最有效果的。期待您學習后再次提問具體疑問!以下供參考。 1.借:應交稅費------預繳增值稅? ?150萬元? ? 貸:銀行存款? ???150萬元 2.借:合同負債(預收賬款 )? 1620萬元? ?? ? 貸:應交稅費-----應交增值稅(銷項稅額)1620萬元 3.土地價款抵減的銷項稅額為:? ? 2507/(1%2B9%)*9%=207萬元? ? 借:應交稅費--------應交增值稅(銷項稅額抵減)??207萬元? ?? ?貸:主營業務成本? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???207萬元 4.借:應交稅費---------未交增值稅? ?? ?? ?540萬元? ?? ?? ?貸:應交稅費------預交增值稅? ?? ? 540萬元 5.“應交稅費-------應交增值稅”科目期末貸方余額為505萬元(-342%2B1620-207-586%2B20)借:應交稅費--------應交增值稅(轉出未交增值稅)505萬? ?? ?? ???貸:應交稅費-------未交增值稅? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??505萬
2021-05-14
你好,請問是哪個知識點有疑問
2021-05-13
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