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老師。補交以前難年度的稅款產生的滯納金。我今年的分錄直接做嗎,還是要以前年度損益調整科目

2023-12-02 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-02 18:59

你好 繳納日期是今年的嗎 是的話借營業外支出滯納金 貸銀行存款

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快賬用戶4262 追問 2023-12-02 19:10

那么補交以前年度的企業所得稅分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-02 19:13

借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業所得稅 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款 小企業會計準則的

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快賬用戶4262 追問 2023-12-02 19:14

老師這樣嗎?是一般企業,會計準則

老師這樣嗎?是一般企業,會計準則
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齊紅老師 解答 2023-12-02 19:20

借以前年度損益調整 貸貸應交稅費企業所得稅 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

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快賬用戶4262 追問 2023-12-02 19:39

補交企業所得稅也是要過度一下應交所得稅費用嗎?不會出現在今年利潤表里面的那個所得稅費用里面吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-02 19:40

需要的 不會不會的

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你好 繳納日期是今年的嗎 是的話借營業外支出滯納金 貸銀行存款
2023-12-02
利潤分配-以前年度損益調整 這個科目 就做這個
2022-05-13
補繳以前年度稅款形成的滯納金計入計入當期損益,掛營業外支出
2023-05-05
你好是的。這個需要調整的
2021-04-30
你好同學,直接作為當年的營業外支出入賬就可以了。
2022-11-15
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