學員朋友您好,這對高新企業研發費用的認定沒有影響。 高新企業申請研發費用加計扣除時,需要提交相應的材料和證明,例如項目立項報告、人員配置情況、費用歸集表、研發成果報告等。這些材料和證明的準備和提交過程涉及到多個環節,包括研發的前期、中期和后期等多個階段。 如果企業在研發過程中存在稅務風險,例如未能準確識別和處理風險,可能會影響到企業享受研發費加計扣除的優惠。此外,如果企業的賬目不合格,還可能會被抽查并需要進行答辯。
老師好,對于企業為開發新技術新產品新工藝發生的研究開發費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按照規定據實扣除的基礎上,按照研究開發費用的50%加計扣除,這部分加計扣除對所得稅的影響是?
單位申請高新,有研發費用的金額要求?但是我申報的時候研發產品形成了銷售收入,沒有加計扣除,這個研發的金額會影響高新認證嗎
老師,研發樣機對外銷售,怎么把研發費用轉到成品成本里面,再結轉相應銷售成本啊? ?如果把對應的研發費用轉入到產品成本,這樣可以嗎?但是研發費用有些跨年了,這樣直接減少研發費用,會有影響嗎?
國家稅務總局公告2017年第40號規定,企業研發活動直接形成產品或作為組成部分形成的產品對外銷售的,研發費用中對應的材料費用不得加計扣除。請問老師,那這部分材料我可以不做在研發費 直接做在成本里面不可以嗎? 就是直接走成本反正不能加計扣除 也不兜研發費了 。
老師你好,請問我們有研發費用,也有研發費用輔助賬,也能合理準確的歸集,享受研發加計扣除后利潤表是負數,而且金額也大,那我們可以部分享受研發扣除嗎?這樣對高新認定有影響嗎
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
嗯嗯,知道了,就是研發形成產品收入不能加計扣除,但對高新認定,研發費用占收入比例的多少沒有影響
是的沒錯, 是這樣的
好的,明白了,老師
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