同學你好 計入融資租入固定資產就可以了
老師好,我們小企業會計準則,現融資租賃幾臺設備,的賬務處理,需要用到未確認融資費用,可是沒有這個科目應該怎么辦
您好,老師,之前問過您,我們是設備租賃公司,融資租賃的設備,進來的每期發票會計直接入了主營業務成本,現在租賃期到了,我們拿到了所有權,現在這個設備該怎么調賬到固定資產里?因為設備拿到了所有權,準備處置賣掉,然后沒有入賬固定資產,沒法作固定資產清理
老師您好 我們是小企業會計準則 然后現在買車做融資租賃資產 只有企業會計準則才有這個科目 請問可以用固定資產-融資租賃資產來入賬嗎
郭老師,我們建立電站項目,做的融資租賃的直租業務,這個還款的利息費用,也可以計入使用權資產吧?(執行小企業會計準則)
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
小企業準則沒有這個科目呢
那你就用你這個哦 固定資產-融資租賃固定資產
好的 是可以的對吧
嗯 這個是可以的哦
固定資產車輛票據是7月開進來的 但是11月才入賬 12月才可以計提折舊 是否可以補計提8月-10月的折舊?
同學你好 這個是入賬的次月開始折舊
好的也就是不能不計提了哈
對的 這個不用補計提