這個最好讓對方取得發(fā)票才可以
老師好,我想問下匯票委托別人給我們公司貼現(xiàn)后,匯票還可以做賬嗎,怎樣做賬呢,貼現(xiàn)手續(xù)費需要開發(fā)票嗎,委托別人貼現(xiàn)需要簽合同嗎?謝謝!
老師,你好,想請問一下一個實操問題。我們公司收到電子承競,然后給到貼現(xiàn)地方貼現(xiàn)了,扣完貼現(xiàn)款后到公司公賬,這個貼現(xiàn)款,我可以憑著公司的電承接收截圖做財務(wù)費用嗎?還是現(xiàn)在做了, 以后匯算時要調(diào)回來?
老師,我們收到了匯票,又做了貼現(xiàn),中間的貼現(xiàn)手續(xù)費計入財務(wù)費用可以吧?貼現(xiàn)費無發(fā)票
老師你好,我們收到一張匯票,現(xiàn)在想貼現(xiàn),貼現(xiàn)的手續(xù)費可以直接做賬嗎
你好 老師 商業(yè)匯票貼現(xiàn)產(chǎn)生的手續(xù)費 記財務(wù)費用-手續(xù)費可以嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
就是手續(xù)費要開發(fā)票對嗎
對,沒錯,就是這個意思
其他還有什么需要注意的嗎?除了必須簽合同以外
其他的就是簽訂合同貼現(xiàn)給你們手續(xù)費發(fā)票就行
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!