具體是什么往來科目呢?
老師,我公司有筆打款13萬的帳,本應對私打,對方直接為客戶開普票,我們確公對公打的。對方沒給我們開增票,所以一直掛在應收賬款在。都兩年了,我們和對方也早無業務往來,它們也不可能為我們開增票。我現在是否可以直接進一筆現金把賬平了?
老師,預付給對方的貨款,雖然錢不多,但是對方給不了發票了,好幾年了,我現在想把這個項目沖平了,怎么做賬。還有個其他應收款也是,給他付了錢好幾年了,也是開不了發票,怎么沖平
我司欠對方的工程專修款已經付清了,可是發票沒給齊,對方不開過來了,要怎么辦呢?這個工程款前面對方起訴我司,走了調解程序,有調解書,規定了要付款,我們還有一家公司還有點沒付,現在對方又不開票過來還追款,前面調解書是其他人處理的,也沒注明沒收到發票,需要發票收到后在付款,沒有這項說明,我們是有幾個關聯公司找了這家裝修公司,調解書把幾個公司的放在一起了,我們要怎么處理呢
企業有往來科目的貸方余額,是不是可以理解為是我欠對方的發票,對方也欠我錢,現在對方不要求我開票了,款項也不結清了,有什么辦法能把賬平掉嗎
我們有四家商貿型企業,都是一般納稅人,平時開票的時候,存在A公司開票,B或C或D公司收到貨款的情況,導致賬很亂,現在A公司要注銷,那么往來賬上這些顯示欠票或者欠錢的賬該怎么平,數額挺大,其實是不欠錢也不欠票的,這個往來該怎么平,還有就是老板說把我們欠對方票的,把這個錢從公賬轉我們員工私卡上,這樣可行嗎
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
預收賬款
預收賬款貸方余額,說明是你們欠人家的錢呀。
實際情況是我們錢對方票,預收了款項,還沒開票,合同金額遠不止這些,后續款不結了,票也不要了
那可以結轉營業外收入。
企業所得稅不能稅前扣除
你這是收入呀,要交所得稅。
是的是的
好的,祝你學習進步。