你好,借:銀行存款294 貸:其他收益 或沖減對應的稅費294
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業(yè)務收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產品銷售收入下滑幅度較大,但據審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認真查閱了2007年10月、11月與12月的“應付賬款”明細賬,并分別將本市3家債務上升比較大的客戶的有關記錄進行了詳細審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務處理:借:銀行存款3393000貸:應付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:請老師們幫我把調整后的會計分錄寫一下,謝謝,其他我都會寫
老師下午好,我有一筆退稅款被繞住了。3月份交了稅控盤服務費280元今年10月份單位換法人把稅控盤拿到稅務局注銷了,11月份稅務局退回來280元以及280元相關的附稅總共294元以銀行進賬了。所以這筆款項需要如何做賬務處理?(我企業(yè)是一般納稅人)非常期盼老師們的詳細知道并求會計分錄。謝謝
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
我們是小企業(yè)會計制度,能不能營業(yè)外收入?
你好,可以用營業(yè)外收入科目
對應的稅金沖減:借:銀行存款:294貸:應交稅費—應交增值稅—未交增 值稅280(紅字)應交稅費—附稅 14(紅字)是這樣嗎?
老師,那種的會計分錄比較好?
我覺得第二會計分錄那點不對勁。
之前繳280時,全額抵扣了么