同學,你好 不需要的
老師: 您們好! 公司報廢的貨物的金額進入了管理費,需扣供應商的貨款 借供應商貨款 貸 管理費 ,這筆扣供應商的貨款屬違約金需進到營業外收入,轉到營業外收入怎么寫分錄?借供應商貨款 貸營業外收入 這不是借了兩次供應商貨款。謝謝!
您好老師問一下,個稅返還收入計入到了其他收益里,這個收益用交水利基金么?
您好老師麻煩問兩個問題?1.其他收益用不用提水利基金?不是其他收入是其他收益?2.應付賬款多少年以后聯系不上,可以做營業外收入?有沒有具體的文件通知
老師我想問我們和開發商打官司贏了,去年12月收到開發商打款的傭金和違約金利息,按照 借 銀行存款 貸 主營業務收入、營業外收入入賬,現需要給開發商開發票,我想問營業外收入的部分開了票怎么入賬?
您好老師麻煩問一下收到商戶違約金記入到營業外收入-其他?還是營業外收入-債務重組利得?
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉出了
老師您好,我們是電梯銷售、安裝公司,請問老舊電梯更換的業務,回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理?客戶開了電梯的發票
社保部門撥付男職工護理假津貼怎么做帳?
老師,有個員工扣了3月她的社保的錢,但沒給她買3月的社保,4月要怎么弄?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
跨年度退貨的詳細賬務處理,賬套里沒有以前年度損益調整科目
2024年有一項營業外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業所得稅匯算清繳【一般企業成本支出明細表】里,是填在“罰沒支出”還是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老師電梯的發票預付款怎么做賬
公司報廢的包裝物需要做進項稅額轉出嗎?
好的謝謝
不客氣,祝工作順利