1.確定車輛的原始價值:在購買車輛時,需要支付的款項(包括購車款、購置稅、保險費、運輸費、安裝費等)構成了車輛的原始價值。 2.確定車輛的殘值:當車輛達到報廢期時,可以通過報廢車輛的處置收入(即預計凈收益)來估算車輛的殘值。一般來說,車輛的殘值可以按照購車原價的5%~10%來計算。 3.確定車輛的折舊年限:車輛的折舊年限可以根據車輛的使用壽命、使用頻率和維護狀況等因素來確定。在中國,根據《企業會計準則》的規定,一般汽車的折舊年限為5年。 4.計算車輛的年折舊額:年折舊額是指每年應計提的折舊費用,可以通過以下公式計算:年折舊額 = (車輛原值 - 車輛殘值) / 車輛折舊年限。 在固定資產科目下,將收購的運營車輛作為一項資產進行記錄,其原始價值即為購買時支付的款項。在計算折舊時,可以使用上述確定的殘值和折舊年限進行計算。
老師沒有計提過折舊的車輛報廢賣了 ,怎么做分錄的 ,我問了兩個老師,兩個老師的回答都不同,把我問暈了,我不知道該怎么辦 ?一個老師是讓我借銀行存款,借管理費用,貸固定資產 。而另一個老師是讓我借其他業務成本,貸固定資產;借銀行存款貸其他業務收入 。我究竟要怎么做呢?我們只是個小商貿公司,我是做內賬的 。
老師好!我這里有一個公司,很早以前買的東西,我是2020年12月份接手的會計,我接手之前就沒有再計提折舊了,我接手之后也沒有計提,其實早已經到了報廢的時間了,我現在想報廢,應該走什么手續呢?還有,賬務怎么處理呢(錢倒是也不多,還有7000多元的固定資產)
老師我想問下,公司房屋已結轉為固定資產,使用6.7年左右了 ,我們擴又新安裝了一個電梯,賬上做到固定資產房屋中了,固定資產折舊表中應該也并入固定資產房屋原值嗎?從購入本月開始折舊嗎?還是安裝固定資產的次月開始折舊?/然后我這個電梯是根據房屋剩下的折舊年限保持一致嗎?還是怎么樣? 謝謝 有些糾結
老師,我才來一家工業制造業企業,因為年終要盤點車間固定資產,存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產機器設備。盤點過程中,發現有幾個情況,1是有的機器暫時沒用,閑置了,后面生產需要,才會繼續使用。2是有的機器應該是壞了的,報廢了好久,沒用了,但是沒做任何處置,依然擺放在車間的各個角落。3盤點的有的資產,包括已經報廢好久了的資產,在賬面并未找到對應的資產。我的問題是:1,閑置了的資產,是否還需要繼續計提折舊?2,報廢了資產,沒做處置的,賬上也沒有對應的這些報廢的資產,那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補做這些報廢好久的固定資產嗎?還是,賬面沒有的話,就不用管了?但是后期報廢的資產要是被處置的話,賬上又沒有對應的資產,賬也沒法做吧?
老師,我12月份才入職一家工業制造業企業。年底去車間盤點固定資產,發現一個問題,報廢了的資產,賬面之前沒入賬固定資產。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產盤盈的賬務處理嗎?因為已經報廢了,盤點的時候,據了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們去車間盤點生產設備那些,發現,盤點出賬面上沒有的報廢資產。這些資產,只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
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報廢了沒有殘值了的
那就不用考慮殘值
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝