你好,房產(chǎn)稅是你們繳納,不需要針對(duì)這個(gè)稅款單獨(dú)開(kāi)具發(fā)票才是啊
我們是一般納稅人,出租廠房,承租方是個(gè)體工商戶,可以給承租方開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
我租的房東的廠房,然后我們?cè)谵D(zhuǎn)租出去給承租方,我們需要開(kāi)發(fā)票給承租方 我們需要繳納房產(chǎn)稅嗎
老師您好!我們公司跟出租方(公司)租了房子 1.出租方是否需要給我們開(kāi)水電以及租金發(fā)票? 2.我們這邊是不是沒(méi)有辦法幫忙代開(kāi)? 3.出租方繳納了從價(jià)計(jì)征,承租方這邊不需要繳納從租計(jì)征的房產(chǎn)稅了吧? 3.城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)該也是出租方繳納我們無(wú)需繳納了吧?
我們是飼料生產(chǎn)企業(yè),租了廠房,租賃方開(kāi)了發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們將多余的廠房轉(zhuǎn)租給別人,我們給承租方開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這樣的話我們能抵稅嗎?
我公司是廠房出租方,現(xiàn)在承租方給我們轉(zhuǎn)了一筆款用于我們繳納房產(chǎn)稅,承租方要求我們開(kāi)發(fā)票,以什么名義開(kāi)具呢
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應(yīng)交稅費(fèi)科目因誤計(jì)提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫(xiě),包含以前年度,用的軟件沒(méi)有以前年度調(diào)整損益科目
老師您好。企業(yè)所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態(tài),沒(méi)有稅費(fèi)變動(dòng),那么財(cái)務(wù)報(bào)表的資料申報(bào)和去年第四季的是一樣?
老師,企業(yè)所得稅利潤(rùn)300萬(wàn)以下5%?300萬(wàn)以上是25%對(duì)嗎
老師:超市個(gè)體戶辦了煙草證,那這個(gè)超市后期怎么交稅呢
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),收入的千分之三嗎,費(fèi)用的60%嗎
老師,房租發(fā)票可以開(kāi)專票嗎
企業(yè)產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額計(jì)入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
老師請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)天什么數(shù)?
老師請(qǐng)問(wèn)我們營(yíng)業(yè)范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經(jīng)營(yíng)者(含冷藏冷凍食品),現(xiàn)在要增加營(yíng)業(yè)范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營(yíng)業(yè)范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
當(dāng)年我們給對(duì)方的租金比較低,沒(méi)有考慮到房產(chǎn)稅的問(wèn)題,現(xiàn)在就這個(gè)問(wèn)題對(duì)方給我們補(bǔ)一部分款,但是要求我們開(kāi)具發(fā)票
你好,是無(wú)法單獨(dú)針對(duì)房產(chǎn)稅開(kāi)具發(fā)票的
那我們能不給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票嗎?或者開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票
你好,是無(wú)法單獨(dú)針對(duì)房產(chǎn)稅開(kāi)具發(fā)票的 你們只需要針對(duì)租金給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的
那這部分款到賬后怎么入賬呢
你好,需要計(jì)入? 營(yíng)業(yè)外收入? 科目核算?
具體會(huì)計(jì)分錄是怎么樣呢
你好 借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入?