你好 收入按月確認? ?成本也是按月攤銷
老師,小企業會計準則,7月收到一張租車發票,租賃期限為2020年1日至2020年12月31日,這個分錄如何做?可以一次性記入成本費用嗎?借:銷售費用,貸:現金
老師,今年付了1年的物業費,期限是5月至明年的4月,這樣可以一次性計入到當期損益嗎?還是要分攤
老師4月份開了房租發票,房租費也收到,租期是2023年4月6日到2024年4月6日,這種情況申報從租房產稅是按一個月一個月申報,還是在4月份申報把2023年4月-12月的租金收入一次性申報掉
老師,我這個是收到的一年(2023年5月1日至2024年4月30日)的租金,計入收入怎么計呢?是分攤到12個月嗎?成本也是分攤12個月嗎?可以一次性計入收入嗎?
老師,請問員工的房租時間為2023年6月1日~2024年5月30日,23年一次性支付給員工,繳納個人所得稅時可以分攤到24年嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我們是合同注明,租金1年一交,是按年確認嗎?
你好是的安月確認的呢?
就是我一次性收到一年租金,也要按月分攤么?分錄怎么做呀?謝謝老師
你好是的是這樣; 全責發生制呀? 借預付,貸銀行等,借成本費用,貸預付??