你好,票面的金額乘以9%,如果是深加工,還可以加計扣除1%
從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我們可以抵扣多少?
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得說,那我們采購農(nóng)產(chǎn)品,拿到的是增值稅普通發(fā)票嗎?
老師,如果收到自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)開來的免稅普票,可以計算抵扣增值稅嗎?
農(nóng)業(yè)公司開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,購買方計算抵扣增值稅嗎
購進農(nóng)產(chǎn)品 增值稅普通發(fā)票能抵扣進項稅額么 怎么抵扣
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發(fā)票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現(xiàn)在這個材料領用憑證是負數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發(fā)布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸?shù)竭_確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發(fā)票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發(fā)票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統(tǒng)中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發(fā)票入賬的還需要繳納印花稅嗎
關于這塊兒有相關的文件嗎?那個文,我自己看看了解一下
2019年4月1日起,納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品允許按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率抵扣進項稅額;其中,購進用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和10%的扣除率抵扣進項稅額。 2.納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品進項稅額已實行核定扣除的,按核定扣除的相關規(guī)定執(zhí)行。 享受條件 納稅人購進的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品。 政策依據(jù) 1.《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條第二款第三項 2.《財政部 稅務總局關于簡并增值稅稅率有關政策的通知》(財稅〔2017〕37號)第二條 3.《財政部 稅務總局關于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財稅〔2018〕32號)第二條、第三條 4.《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(2019年第39號)第二條