同學,你好 按5年折舊,今年可以折舊6萬元,就可以抵6萬元的企業所得 這個是對的
Sea公司是一家中型工業企業,屬于增值稅一般納稅人,適用企業所得稅稅率25%,2020年全年會計利潤總額2000萬元,當年發生以下可能涉及到納稅調整事項,投資收益中含有國債利息收入25萬元,公司債務投資的利息收入十萬元,二阿姐前年工資總額680萬元,稅法規定的合理工資薪金支出600萬元,企業按工資總額的40.5%,200%分之八的比例分別計提五險一金,工會經費和職工教育經費企業全年的業務招待費150萬元,稅法規定的扣除標準90萬元,三企業全年業務招待費150萬元,稅法規定的扣除標準90萬元4企業全年的公益性捐贈支出240萬元,稅法規定的扣除標準為,當年利潤總額的12%,5營業外支出中,稅收滯納金32萬元環保罰款八萬元,一,企業納稅調整增加額為多少?二企業的稅納調整減少額為多少?三企業的應納稅所得額為多少?自己業業的應交所得稅額為多少5?即2020年實現的凈收益為多少?
在計算企業所得稅扣除時,1. 比如一般納稅人賣一套房含稅價是109萬,那么在企業所得稅匯算清繳時可以扣除的是多少錢是,扣除的限額是109*5%還是100*5%?2.比如說扣除的限額是5萬元,收到的專用發票是6萬(3%稅率),應該調增的是6/(1+3%)-5,還是6-5,需要價稅分離嗎?
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境內應稅所得為300萬元;來源于境外分支機構的應稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項所得在境外已繳納企業所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業所得稅稅率為25%,已預繳企業所得稅稅款30萬元。上一年度還有4萬元的境外應納稅額未抵扣。甲公司匯算清繳2020年企業所得稅時,應補繳的稅款為多少萬元。加急!老師可以直接回答嗎?我只能看得到一部分
標題境外所得的抵扣甲公司2020年度境內應稅所得為300萬元;來源于境外分支機構的應稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項所得在境外已繳納企業所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業所得稅稅率為25%,已預繳企業所得稅稅款30萬元。上一年度還有4萬元的境外應納稅額未抵扣。甲公司匯算清繳2020年企業所得稅時,應補繳的稅款為多少萬元。老師,看不到全部過程,可以拉我進群嗎?
小規模納稅人,用公司名字買一輛三十多萬的車大概能抵多少稅?比如今年企業所得額利潤5萬元,年底買30萬的車,還需要繳納企業所得稅嗎?還是說按5年折舊,今年可以折舊6萬元,就可以抵6萬元的企業所得嗎?
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師公司是農產品企業,要開1萬元服務費發票,我們營業執照有技術服務,信息咨詢服務,這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業范圍應改增加什么
老師,麻煩幫忙看看資產負債表跟利潤表不符,是哪里出錯了?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?