您好,這個的話,是可以放銷售費用的辦公費的,然后工資業務招待費這些,然后他們的辦公費,也是屬于成本的
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發票來給我們,我們又開銷售礦產品,焦炭的銷項發票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業務成本還是生產成本里面
老師,您好!我們公司從下個月就轉一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環保行業,那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運輸到我們垃圾場地,這個運輸過程中所發生的車輛油費,維修費屬于公司成本;2、垃圾場地各種機器設備的折舊費屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業水電費屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運輸到指定地點焚燒等發生的運輸過程中的油費維修費是屬于公司成本; 再次,就是業務部門發所生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為銷售費用;行政管理部門所發生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為管理費用;銀行貸款利息及手續費全部為財務費; 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費用的劃分正確嗎?請指教!
老師,你好,請問我們是技術服務業公司,我們的期末成本結轉有哪些呢?我是做了勞務成本的結轉,把技術服務人員的相關費用劃入勞務成本里進行結轉到主營業務成本,那有的公司我看有銷售成本的結轉,那我是不是得把公司業務員的相關工資費用計入銷售費用然后期末進行銷售成本結轉???
老師們,我們2021年的賬結完后,我測算業務招待費和福利費是超標了,我們是工程項目建筑裝飾裝修行業,公司的組織架構是有辦公室人員和工程部的的,我做賬時把辦公室人員工資做到管理費用—工資里了,工程部的人員工資做到了“工程施工—合同成本—人工費”,那么我要測算這個工資比例是按照應付職工薪酬這個科目計算還是只按照“管理費用—工資”這個科目的計算呢?
1.我們出租固定資產獲得收入,相應的出租固定資產成本都有什么?例如該部分房產稅和該部分固定資產累計折舊?有做相應成本的必要嗎? 2.期間費用明細表:我們單位設置了車輛科目,里面有車輛的保險費和日常維修,年底是否要調到所得稅匯算清繳的修理和保險里?購置費是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購,是否歸類到辦公費更合適,而不是歸集到管理費-其他,同樣還有物業費等,這樣其他的金額不會太大。
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
請問老師,我司購買材料,因量少運費需要單獨支付,我司采購個人先墊付,然后財務通過公司賬戶打到她的工資卡報銷,這樣有什么風險嗎?
老師,公司名下的車出售了,開了發票,應該報收入嗎
課程視頻怎么下載???????
你好,應交稅費包含了哪個稅種
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉錢,一般金額達到多大必須要有合同呢
老師,您可以說詳細點嗎?
就是說銷售部產生的所有費用都放銷售費用里?服務部產生的所有費用都放主營業務成本-勞務成本的三級明細科目里嗎?
就是說,銷售部采購的辦公用品,福利費,工資,業務招待費,都放到銷售費用-辦公費,福利費,工資業務招待費里,然后家電維修那部分。雖然工資做到了主營業務成本的勞務成本,他們產生的辦公費,差旅費等費用也是顧忌到主營業務成本的勞務成本就行,主營業務成本不需要那么多二級科目
還是說服務部產生的工資社保公積金可以放主營業務成本-勞務成本里,其他的費用放到銷售費用里?
不,第一個就可以的,都是放在?主營業務成本-勞務成本
好的,明白了,謝謝老師
不客氣的,祝您開心