原分錄紅沖就是了,可以轉回
老師,轉銷無法支付的應付賬款不是發生壞賬了嘛?分錄是 借:壞賬準備 貸:應收賬款 同時一部分收回來的 借:銀行存款 貸:應收賬款 壞賬準備和應收賬款是影響營業利潤的嗎?影響營業利潤肯定就會影響利潤總額。
企業收回上年度壞賬10萬,分錄為1借應收賬款10,貸壞賬準備10,2借銀行存款10,貸應收賬款10,請問這個業務影響損益嗎?為什么,按理來說,計提壞賬準備的時候,確認了資產減值損失,使利潤下降10,現在收回不是應該增加10的利潤嗎?怎么體現呢?
以前年度計提的壞賬準備分錄: 借:管理費用—壞賬準備 貸:應收賬款—單位 借:本年利潤 貸:管理費用—壞賬準備 當時計提做的可能不對,現在要沖回這筆壞賬,應該怎么做分錄?
上月初公司有一筆款可能收不回來。。我做了計提, 借,資產減值損失 貸,壞賬準備。 當月末確認,收不回來, 借,壞賬準備 貸,應收賬款。。 請問。這還需要結轉本能利潤嗎?
老師你好!應收賬款收不回來了,可以做壞賬準備嗎?分錄怎么寫,未分配利潤可以沖抵嗎?
個人的車租給企業開什么發票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發現部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產信息,在進行固定資產錄入,有個資產已經提完這折舊還有殘值,使用狀態類別要怎么選擇
研發部門在外面餐費計入研發費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發的截圖,怎么取數填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現金,要做哪個科目
出口,合同和發票品名很多,規格發票沒有寫,報關的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調整明細表,里面的工會經費支出是上交稅務局的工會經費嗎