你好,企業(yè)還存在嗎?在的話至少保持一個(gè)人可以零申報(bào)
老師你好,我公司由于8月份得個(gè)稅未申報(bào),但是在10月份的時(shí)候我把8月份,9月份的個(gè)稅都一起申報(bào)了,我在國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)里面違法違章信息查詢里面顯示我公司8月份的個(gè)稅未按期申報(bào),且案件狀態(tài)顯示未完結(jié),請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么辦
自然人扣繳人員信息采集的地方,選擇報(bào)送,提示沒(méi)有報(bào)送人員。已經(jīng)有2個(gè)月是這樣子了,從去年12月份延遲了一天申報(bào)個(gè)稅后,自然人扣繳端就沒(méi)辦法報(bào)送。
公司個(gè)稅5個(gè)月沒(méi)有申報(bào),員工信息也沒(méi)有采集,導(dǎo)致無(wú)法登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),去稅局處理,只增加了一個(gè)人,也只申報(bào)可這一個(gè)人,其余人員未采集,異常處理后,增加其他人員信息采集,新增加人員的個(gè)稅申報(bào)只能在4月份申報(bào)嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端檢測(cè)不到需要報(bào)送人員怎么辦?重新在人員采集那里報(bào)送需要做0申報(bào)的法人信息,也提示沒(méi)有檢測(cè)到需要報(bào)送的人員,這是怎么回事?上個(gè)月做的是法人零申報(bào),也報(bào)送成功了。
老師你好!我有個(gè)單位是上個(gè)月注冊(cè)的,業(yè)務(wù)什么都沒(méi)有,就是自然人電子稅務(wù)局里(扣繳端)系統(tǒng)里不是要申報(bào)個(gè)稅嗎?現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)人可以零工資申報(bào)嗎?他也不是法人的!
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
公司在,上個(gè)月是沒(méi)有人,這個(gè)月有人員入職
你好,你是有人零申報(bào)的嗎?
回到首頁(yè)先申報(bào)九月份的
我這法人改為了非常狀態(tài),然后申報(bào)始終就是灰色,沒(méi)辦法申報(bào)
數(shù)據(jù)都是零
你好,九月份做一個(gè)增員,也就是說(shuō)至少有一個(gè)人要在里面你可以零申報(bào)