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Q

老師,請問小規模納稅人銷售借:應收貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅嗎?

2023-11-15 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-15 11:48

您好,這個是不需要貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅的

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快賬用戶5518 追問 2023-11-15 11:58

那分錄是怎么樣的?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 11:58

直接就是借應收帶主營業務收入

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快賬用戶5518 追問 2023-11-15 12:02

如果有超過季度30萬要交增值稅呢

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快賬用戶5518 追問 2023-11-15 12:02

這樣沒有增值稅科目怎么核算

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齊紅老師 解答 2023-11-15 12:04

超過300,000是需要貸方做應交稅費的不超過不用做

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快賬用戶5518 追問 2023-11-15 12:12

當時每一筆做的時候還不知道一個季度超不超過

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齊紅老師 解答 2023-11-15 12:49

你們平時不統計嗎?就是超過了的時候,才做應交稅費,一開始不可能第一筆就超過吧

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相關問題討論
您好,這個是不需要貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅的
2023-11-15
你好,不是。 小規模納稅人銷售貨物,貸方在增值稅是通過:應交稅費-應交增值稅? 二級科目核算,沒有三級明細的?
2023-07-27
同學, 進貨 借,庫存商品 貸,銀行 銷售時 借,主營業務成本 貸,庫存商品
2023-04-05
你好,你能寫二級科目嗎?就是銷項稅額不寫。
2024-04-05
如果季度30萬普通發票的可以。
2023-04-05
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