麻將機可以計入固定資產裝修這些計入長期待攤費用,攤銷到成本或者管理費用都行。
老師,我是一家運輸公司的內賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業務兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規發票的款項支付,也就是庫存現金,與她個人的款項沒有關聯。現在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現金,貸其他應付。 然后是做借管理費用還是做主營業務成本呢? 貸是銀行存款?
老師,我運輸公司買了商鋪在裝修,5月份發生了一些費用,購買鋼筋17480元,勞務費39000元。一共46480元用公賬支付了。也開了發票。分錄可以這樣寫嗎? 借:在建工程——建筑工程46480 貸:銀行存款——工行46480 還是要把鋼筋款和勞務費分開寫?
老師,我運輸公司一般人,我是內賬會計,我公司年初時買了商鋪,5月份開始裝修,是商住樓的形式,在中間隔一層,現澆樓面,發生材料費及人工勞務費共計14620元,我做了借在建工程14620 貸銀存14620,現在又發生裝修費8萬元,我還能用在建工程8萬,貸銀存8萬。裝修還沒全部完工。這樣做行嗎?
老師你好,我公司今年發現,去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細一點,萬分感謝。
老師,我運輸有限公司今年2月份買了商鋪做辦公地點用,購房款做了固定資產,現在是裝修階段,4月6日現澆水泥樓面費14620元,5月12日發生的材料費及勞務費24902元,7月16日付裝修費80000元,8月4日付門款6500元。這些款都是用銀行存款付賬,做分錄時,借什么科目呢?請教老師!
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
我是問管理費用二級明細寫什么?
你好 裝修費 這個二級
不是,我是把麻將機錄入管理費用科目,它的二級明細?
那你們主營業務是啥收入麻將機和收入有關系沒有?
主營業務收入是運輸有限公司運輸費收入,麻將機是休閑時玩玩的。
你好 記福利這個明細??
好,知道了,老師,我公司之前沒給員工買社保的。先給法人一個人買了社保,10月份稅務局扣社保共扣除946.96元,其中單住交635.94元,個人交311.02元。老師,我沒做過這個,不知道怎么處理這個業務?
你好 不同的問題要重新提問的 一事一問 在提問窗口可以看到提示的