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老師,我們一般25號扎帳,到月底算應交增值稅9萬,但是在下月勾選的時候多勾選了一張8萬的進項,實繳了1萬,但是這筆進項原本要下月才做賬的,這種情況怎么處理呢

2023-11-14 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-14 19:53

你好 你還能反結賬修改嗎?不能的話就坐到下一個月。

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快賬用戶6658 追問 2023-11-14 19:57

不能了,下個月怎么做呢,已經抵扣了

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齊紅老師 解答 2023-11-14 20:01

借庫存商品 進項 貸應付帳款

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快賬用戶6658 追問 2023-11-14 20:08

增值稅報表上的進項和賬上進項不符的話怎么辦,主要是前幾個月出現的這個問題

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齊紅老師 解答 2023-11-14 20:23

能反結賬修改就反結賬,你房間轉不了的話,下一個月補就是了

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你好 你還能反結賬修改嗎?不能的話就坐到下一個月。
2023-11-14
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發生業務 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你好,給你們開的這個是成本發票嗎?
2021-12-07
同學你好 這個你可以做表統計的
2023-11-21
可以的,可以這么做的 借固定資產 應交稅費、應交增值稅,進項 應交稅費待認證, 貸銀行存款 沒有認證的做到應交稅費待認證里面。
2022-12-27
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