你好!操作是可以操作,但是是比較麻煩的 要更正以前的年報(bào)
這邊公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),之前2年都是代賬公司做的,沒有電子賬,之前也沒做研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目,現(xiàn)在要做研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去,這個(gè)是要反前2年的賬還是今年補(bǔ)做會(huì)計(jì)憑證啊
老師,我公司要申請(qǐng)高新,需要做研發(fā)費(fèi)用,我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,實(shí)際上沒有研發(fā)的,現(xiàn)在要調(diào)整,之前材料都是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,現(xiàn)在調(diào)整部分研發(fā),這個(gè)我要怎么調(diào)整?
23年我們公司要申請(qǐng)高新,但前三年的研發(fā)費(fèi)用并入管理費(fèi)用了,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在可以調(diào)前三年的研發(fā)費(fèi)用嗎,還是要找審計(jì)公司
想要申請(qǐng)高新,以前年度并沒有設(shè)置研發(fā)支出,現(xiàn)在想要把這三年的一些成本調(diào)到研發(fā)支出里面,已經(jīng)結(jié)賬了怎么調(diào)?是通過反結(jié)帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)-生成利潤(rùn)表嗎?請(qǐng)問,這個(gè)步驟可行嗎?還是說可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
公司要申請(qǐng)高新,前期沒有設(shè)置研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)三年的賬,這個(gè)會(huì)影響什么嗎?可以這樣操作嗎?
累計(jì)超過36000元,為什么會(huì)有2520的速算扣除數(shù)
外經(jīng)證我開了一次,總是未報(bào)驗(yàn),我又去提交了一次,我開票只開一次,這個(gè)沒問題吧?
稅控盤丟失會(huì)罰款嗎,一般會(huì)罰多少錢
老師,我想問一下上個(gè)季度沒有錢交企業(yè)所得稅暫估了成本,本月收到部分發(fā)票沖減暫估成本后按實(shí)際的價(jià)和稅正常入賬后影響損益的是進(jìn)項(xiàng)稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點(diǎn),讓那邊機(jī)構(gòu)買的社保,機(jī)構(gòu)開的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi),這個(gè)有個(gè)是對(duì)方收的手續(xù)費(fèi),有個(gè)是幫我們員工交的社保,分別入哪個(gè)科目
采購方發(fā)原材料給加工方進(jìn)行加工處理。合同上的單價(jià)是多少元一工時(shí),加工方該如何給采購方開票發(fā)票明細(xì)
專利權(quán)價(jià)值410萬,0轉(zhuǎn)讓給投資公司。印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的計(jì)稅依據(jù)是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費(fèi)用發(fā)票增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅和滯納金銀行扣款的時(shí)候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
老師好,問一下小規(guī)模納稅人,報(bào)廢固定資產(chǎn)取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規(guī)模公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣辦公耗材跟打印機(jī)電腦維修,我每次只開票出去,因?yàn)槭切∫?guī)模, 可以不用進(jìn)項(xiàng)票嗎?也就是說我去進(jìn)貨,在供應(yīng)商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因?yàn)榉凑〉昧似币膊荒艿挚郏径蠕N售30萬內(nèi)免增值稅
會(huì)影響到企業(yè)所得稅啥的嗎?從管理費(fèi)用里面調(diào)研發(fā)費(fèi)用出來?
你好!是的,是會(huì)影響所得稅 因?yàn)槟阊邪l(fā)要加計(jì)扣除
這個(gè)不是申請(qǐng)到高新才做加計(jì)扣除嗎?我們現(xiàn)在才在申請(qǐng)
你好!不是,是你研發(fā)就加計(jì)扣除 而你要申請(qǐng)高新,就得先要做研發(fā)
等于不止要更正上傳的財(cái)報(bào),以前申報(bào)的企業(yè)所得稅也得變更是嗎?
你好!是的,就是這樣理解
那這個(gè)應(yīng)該不會(huì)涉及到滯納金啥的吧,畢竟研發(fā)還可以加計(jì)扣除?
你好!這個(gè)可能涉及退稅