1.調(diào)整會計科目:首先,你可以考慮調(diào)整會計科目,將“工程施工”科目下的相關(guān)金額調(diào)整到“主營業(yè)務(wù)成本”科目。這樣可以直接減少資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨金額。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 1.核銷存貨:如果調(diào)整會計科目不可行或不合適,你可以考慮核銷這部分存貨。由于工資和油款都已經(jīng)支付,理論上這部分存貨已經(jīng)不再存在,因此可以將其核銷。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:工程施工(紅字) 貸:銀行存款或現(xiàn)金(紅字) 1.與前任會計溝通:如果以上方法不適用或過于復(fù)雜,你可以考慮與前任會計或公司的財務(wù)顧問溝通,了解為什么之前的會計沒有將這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,并共同探討一個合適的解決方案。 2.提交財務(wù)報表修正:無論你選擇哪種方法,都應(yīng)該考慮向相關(guān)的財務(wù)報告使用者(如股東、投資者、審計師等)提交修正后的財務(wù)報表,以便他們能夠準(zhǔn)確了解公司的財務(wù)狀況。 3.合規(guī)性考慮:在做任何財務(wù)調(diào)整之前,建議你先咨詢公司的法律顧問或?qū)徲嫀煟_保所有操作都符合適用的財務(wù)和稅務(wù)法規(guī)
現(xiàn)在幫朋友做建筑賬 主要是些土方的小工程 財務(wù)核算主要是為了對賬和管理用 沒有財務(wù)軟件 做手工帳 我對工業(yè)會計比較熟 請問一下 建筑行業(yè)的話相對于工業(yè)會計比 1有區(qū)別的是要設(shè)置什么科目呢 2需要核算些什么內(nèi)容 用到哪些表格 3如果沒收到收入也沒有做工程結(jié)算工程施工期末報表里面工程施工是放到存貨里面嗎? 4發(fā)生工程類支出和結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的分錄怎么做
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師好 我遇到一個難題,想跟老師和群里的貴友請教一下,就是我接了一家賬,這家公司2021年在建冷庫,總造價在110萬,去年投入有35萬了,當(dāng)時的會計拿著銀行轉(zhuǎn)賬回單直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本這個科目,在21年做為主營業(yè)務(wù)成本稅前扣除了,2022年到我手上投入有75萬我進(jìn)的是在建工程這個科目,冷庫安全完畢、驗收合格并投入使用,現(xiàn)在供貨商開了110的發(fā)票來給,我該怎么把這在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師開日用品發(fā)票大類怎么選?
甲公司開具小麥農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據(jù)收購發(fā)票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,單位費用報銷的發(fā)票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設(shè)備使用后第四年預(yù)計進(jìn)行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規(guī)模沒有進(jìn)項發(fā)票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務(wù)處理怎么弄發(fā)票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調(diào)整?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個情況,客戶要我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品,這個產(chǎn)品要開模,于是我們和客戶協(xié)商模具費由客戶出,等達(dá)到一定的業(yè)務(wù)量,我們返還模具費,然后我們?nèi)フ夜?yīng)商,和供應(yīng)商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應(yīng)商,采購到一定量,供應(yīng)商返還我們模具費,這種復(fù)雜的業(yè)務(wù)票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
第一種方法試過了,會影響今年的利潤呢
那你只能做盤虧的繳稅
請問這個要怎么做呢?
借待處理財產(chǎn)損溢 貸庫存商品 這樣