如果甲股東要退股20萬,并且公司已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將20萬退還給甲股東,而乙股東的私卡10萬還未收回,則需要進行以下會計分錄處理: 1.退還甲股東股本借:實收資本 - 乙股東 20萬貸:銀行存款 20萬 2.處理其他應收款借:銀行存款 10萬(乙股東私卡收回部分)貸:其他應收款 - 甲股東 10萬 3.處理公司墊付的資金借:其他應收款 - 甲股東 5萬貸:銀行存款 5萬
老師你好,我公司為一人有限責任公司,注冊資僉4000萬元,實收資本1685萬元,現(xiàn)股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外乙30%、丙20%、丁10%。公司實行認繳制,轉(zhuǎn)讓后新股東繼續(xù)投資。按占比轉(zhuǎn)讓價格依照1457萬即凈資產(chǎn)評估價。乙,丁將股轉(zhuǎn)款打入原股東賬戶。丙打入公司賬戶。請問,賬務處理時,丙打股轉(zhuǎn)款時,借:銀行存款291.4萬 貸:其他應付款_代收股轉(zhuǎn)款291.4萬元。其他乙,丁根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收據(jù)做分錄:借:實收資本原股東 1685 貸:實收資本乙505.5 實收資本丙337 實收資本丁168.5 實收資本甲674萬元;請問這樣操作對嗎?另股轉(zhuǎn)價低于實收資本這樣做分錄對嗎?若股東再投資會不會虛增實收資本?請老師指教。
老師我想問下、股東變更了但是這個股東子在公司成立時候投資打款10萬元到公戶、現(xiàn)在老板要把這個錢退出去給這個股東。 注冊資金不變、現(xiàn)在新增加一個股東為法人打款20萬這兩筆分錄怎么做?
請問實收資本股東變更會計分錄怎么寫,企業(yè)成立時候,借:銀行存款10萬 貸:實收資本-A公司10萬。之后A公司退股,因沒有新的股東,因此暫按借款掛賬,借:其他應收款-A公司10萬 貸:銀行存款10萬。現(xiàn)在新公司股東B注資50萬。會計分錄怎么寫?
甲公司其中的三個股東分別以1500萬,300萬,225萬的價格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時這三個股東又以同樣的價格1500萬,300萬,225萬的價格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實收資本-三家股東 貸:實收資本-乙公司 甲這樣做賬對嗎,因為這三家股東當時投資甲公司時,部分做了實收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應付款-三家股東 借:其他應付款-三家股東 我同時做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因為對沖了?但是有個問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實繳注冊資本還是之前沒增資的金額,這個怎么處理?
請問下一個分錄怎么做,甲股東入股的時候有10萬打給另外一個乙股東的私卡了,當時做的分錄,借:銀行存款15萬 其他應收款--甲股東 10萬 貸;實收資本 ---乙股東 25萬;現(xiàn)在甲股東要退股20萬,公司銀行卡打給她了,要怎么做分錄,乙股東的私卡10萬都還沒收回來呢,現(xiàn)在公司又出了5萬出去了
老師咨詢一下,營業(yè)執(zhí)照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農(nóng)產(chǎn)品公司
老師,企業(yè)所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結(jié)的紅字發(fā)票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現(xiàn)開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調(diào)減了是嗎?