做跨年補計提就可以
老師請問2022年發現費用多做了,2023年做在以前年度損益調整科目里,2023年匯算清繳調增,2022年第四季度企業所得稅報表還要去稅務局改嗎?謝謝
老師好,請問我企業2022年是盈利的,2023年一季度是虧損的,我現在是先做2022年的匯算清繳還是去申報2023年的企業所得稅?
老師,2022年做賬多計提了一筆房產稅,2023年1月份發現做了更正,用以前年度損益調整,現在做2022年度的匯算清繳。年報和報表是按2022年的報表再加上調整后的損益是嗎?
請問老師,2023年4月補繳2022年增值稅,賬務已做以前年度損益調整,是否需要修改哦2022年度企業所得稅匯算清繳報表?
老師好,匯算清繳,補交2022年企業所得稅60萬,可以計入現在當期所得稅費用嗎,還是通過以前年度損益調整
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝