您好,是你的進貨的發票紅沖嗎?
老師我們是簡易征收,進項稅額有一部分抵扣了需要做進項稅額轉出,還有一部分沒抵扣,這兩種進項稅額轉出的分錄分別怎么寫啊?
老師,我們有張發票已經抵扣了,但是對方要沖紅,那我們要進項轉出的分錄怎么做啊?
我們之前進項抵扣的時候把煙款的抵扣了,現在要做進項轉出了,分錄怎么寫?
老師,發票銷售方要紅沖重開,已經進項抵扣了,那現在紅沖的話要做進項轉出補交稅嗎?
老師,我們銷售了產品,做了進項抵扣,現在要紅沖這部分,進項轉出,怎么做分錄
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
嗯,是的呢
購入的時候紅沖了,借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額
購入的時候紅沖了,借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 以后面的會計分錄為準
進項稅額轉出還需要結轉嗎
在結轉增值稅的時候一起結轉
結轉時 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅
對,沒錯的,就是這么做的
是不是這樣的分錄?需要是紅字沖銷嗎
需要是紅字還是藍字呢
就按照你上面這么做上就可以了
我的意思是結轉時 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅 分錄后面的金額是負數還是正數
哦,這個按照正數做賬就行
退貨轉出,填在哪里呢
填寫在紅字發票信息表進行審核轉處理
沒得這一項呢
看看你上面不都圈出來了嗎?就在那個里面