你好 第一個是成本的 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 第二個沒認證,直接價稅合計做 借主營業務成本貸銀行存款
老師:認證了的專票進項不得抵扣部分,做進項稅額轉出的分錄怎么寫
老師,我公司是兼營企業,簡易征收部分需要按比例做進項稅轉出,固定資產的進項稅也需要按比例轉出,還是可以全額抵扣
老師我們是簡易征收,進項稅額有一部分抵扣了需要做進項稅額轉出,還有一部分沒抵扣,這兩種進項稅額轉出的分錄分別怎么寫啊?
建筑公司有一般計征和簡易計征的,稅務說我們有部分進項稅額應當轉出,稅務讓我們轉出2021年一部分進項稅額,這個怎么做賬務調整
老師,專用發票認證了,但是報銷的不是所有進項都可以抵扣,只報銷一部分,那部分不能抵扣的怎么做進項稅額轉出?分錄怎么寫?
我想問下,法人不是股東,開辦的時候,借錢轉入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業務?
你好,對方9月開的發票,11月簽的合同,11月設備到貨后,入賬時發票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿企業,只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務中心,今年報高企,研發費用中研發人員占了研發費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
什么是無形資產?什么是有型資產?資本化又是什么意思
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現金流量表里的期初現金余額的本期初和期末數怎么填寫
老師能幫忙把稅金從開始取得發票到結轉交稅,再進項轉出的分錄給縷一下嗎,有點兒亂了,謝謝老師
借主營業務成本 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
那轉出的進項稅之后怎么處理
進項轉出了 抵扣不了了 附表二里面填寫進項轉出
還有一部分是沒有抵扣的,我是借:費用 借:進項稅 貸:銀行;這個進項稅要調出來的話分錄是 借:費用 貸:進項稅額轉出嗎
不用的,直接選擇不抵扣勾選價稅合計做賬就可以了,借主營業務成本貸銀行存款,這個分錄就是。
我之前已經做了借:進項稅了
你好,那就一樣的做法,前后一樣。做進項轉出就可以了。
是借:費用 貸:進項稅額轉出 ;然后借:進項稅額轉出 貸:進項稅這樣做嗎?沒抵扣的這部分申報表也填了帶抵扣的金額了
沒有抵扣的這一部分,你做了進項,你勾選了發票沒有
還有一部分沒有抵扣,你這個是認證了沒有填寫還是怎么啦。
做了進項,沒有勾選抵扣,但是申報表上面填了待抵扣進項稅金額
你好,你申報表里面填寫的待抵扣就不對,這個去修改,然后你再勾選平臺里面直接選擇不抵扣,勾選就可以的,然后做 借管理費用, 貸應交稅費,應交增值稅進項。
老師都是以前月份的了,賬和表怎么修改?。?
賬寫了借管理費用, 貸應交稅費,應交增值稅進項 表去刪除待抵扣就可以