成一般納稅人以后就不可以。
當(dāng)月從小規(guī)模轉(zhuǎn)為升為一般納稅人,升之前已開(kāi)具3%稅點(diǎn)的發(fā)票,再升為一般納稅人的話,嗯,是6%個(gè)點(diǎn)或者13%個(gè)點(diǎn),那如果升一般納稅人之后,那本月3%的是怎么報(bào)稅?
老師,你好,我想問(wèn)下,我們是做建筑服務(wù)的,目前是小規(guī)模納稅,想升一般納稅人,可是還有以前沒(méi)有執(zhí)行完的合同,如果我們升了一般納稅后,以前未執(zhí)行完的合同還可以開(kāi)以前小規(guī)模納稅時(shí)的稅點(diǎn)嗎
小規(guī)模納稅人簽合同,轉(zhuǎn)成一般納稅人后,還能按之前的合同3個(gè)點(diǎn)開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人開(kāi)票3個(gè)點(diǎn) 后升級(jí)為一般納稅人了 開(kāi)票9個(gè)點(diǎn) 之前合同是按3個(gè)點(diǎn)簽的,現(xiàn)在開(kāi)票咋搞?
18年簽了一份設(shè)計(jì)服務(wù)合同,對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在要求對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方之前合同是3個(gè)點(diǎn)的稅率,是因?yàn)橹笆切∫?guī)模納稅人?,F(xiàn)在對(duì)方變成了一般納稅人只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的稅,對(duì)方不太愿意,說(shuō)有3個(gè)點(diǎn)的稅差距,那對(duì)方能依據(jù)是變更前的合同,還是按照3個(gè)點(diǎn)的稅率開(kāi)嗎。
老師,那外賬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以不寫(xiě)二級(jí)明細(xì),比如差額開(kāi)票扣除了好幾張成本票,前期寫(xiě)了二級(jí)明細(xì),后面扣除的話要一一對(duì)應(yīng)成本二級(jí)明細(xì),太費(fèi)勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
有財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn),現(xiàn)金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系
老師咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,公司有三個(gè)股東,就是一個(gè)法定代表人也是大股東,另外兩個(gè)股東。公司有什么問(wèn)題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒(méi)問(wèn)題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據(jù)包括的附件明細(xì)SOP內(nèi)容有什么?
一般納稅人銷(xiāo)售初級(jí)加工產(chǎn)品免增值稅和企業(yè)所得嗎?
比如工資延遲發(fā)放。25年發(fā)的24年8月9月的工資,那個(gè)稅還能報(bào)到24年的所屬期嗎? 還是直接報(bào)在25年的所屬期
王老師,勞務(wù)派遣公司,人力資源服務(wù)公司,在所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資?
老師,小規(guī)模納稅人月開(kāi)票額度10萬(wàn),本月開(kāi)票了9萬(wàn)7,作廢了4萬(wàn)8,有沒(méi)有影響?
歐老師回答我的問(wèn)題其他老師勿接
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳。比如,福利費(fèi)和廣告費(fèi)。如果這兩項(xiàng)費(fèi)用都沒(méi)有超過(guò)對(duì)應(yīng)的扣除比例,那是不是賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費(fèi)2024年賬上計(jì)入了4200,應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計(jì)金額是77000??鄢壤?7000*14%=10780。賬上的金額4200沒(méi)有超過(guò)10780,是不是納稅調(diào)整那一張表的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額還有稅收金額都填4200?
但是是之前的項(xiàng)目不可以備案嗎?
不可以的,不可以喲