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請問老師,我們的一個收入是和對方分成的,對方要從總收入分走他們應(yīng)得的比例,但總收入里其中有一筆是我們領(lǐng)導(dǎo)簽單的,實際沒有收到錢,但對方也要從這個簽單的收入里分得他們應(yīng)得的比例,比如收到錢1000元,掛賬的50元,總收入就是1050元,對方要按1050分走應(yīng)得的比例,這個50元還怎么入賬呢?請老師指點,謝謝

2023-11-14 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-14 09:19

您好,沒收到錢,確認(rèn)收入,通過應(yīng)收賬款表示沒收到錢即可的呢

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 09:57

但是這個應(yīng)收是虛擬的

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 09:57

這個應(yīng)收是肯定收不回來的

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齊紅老師 解答 2023-11-14 09:58

您好,那這筆錢,你們是不確認(rèn)收入嗎

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 09:58

相當(dāng)于有領(lǐng)導(dǎo)來消費(fèi)了,但是不付錢,對方卻要分得這沒有收錢部分的比例

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:02

您好,那就通過提高比例的方式分給對方好了

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 10:05

那這個應(yīng)收的50怎么辦呢

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 10:05

就一直掛著嗎?

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 10:06

這50確認(rèn)收入,按總收入的比例分給對方

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 10:06

但這應(yīng)收的50怎么處理呢?最后收不了錢的

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:11

您好,應(yīng)收的50先掛著,后面轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 10:46

因為我們是接待領(lǐng)導(dǎo)的,可以直接做銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?如果做成費(fèi)用,沒有發(fā)票,只有領(lǐng)導(dǎo)簽單的單據(jù)可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:48

您好,你們是什么企業(yè)?自己產(chǎn)的產(chǎn)品用于接待領(lǐng)導(dǎo)嗎

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 11:04

不是,我們這個業(yè)務(wù)是一個喝茶的地方,領(lǐng)導(dǎo)來喝了茶簽單

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:13

這50是喝茶的費(fèi)用?還是什么?我糊涂了。

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 11:30

對呢,50就是喝茶應(yīng)收的錢,但因為喝茶的客人是我們領(lǐng)導(dǎo)簽單的,實際沒有收錢,但是分成的時候又要把這50算進(jìn)去,分給合作方

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:32

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)/銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 通過這樣方式,確認(rèn)收入,計入福利費(fèi)或者是業(yè)務(wù)招待費(fèi)即可。

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快賬用戶2286 追問 2023-11-14 12:23

這個銷售費(fèi)用沒有發(fā)票是可以的哦?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 13:07

可以,類似自產(chǎn)品自用了

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您好,沒收到錢,確認(rèn)收入,通過應(yīng)收賬款表示沒收到錢即可的呢
2023-11-14
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2023-09-05
你好, 前面代收要做賬的 借:銀行存款 ? 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)收款(給其他學(xué)校學(xué)生代付的) 其他應(yīng)付款(上面掛賬的) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(你們自己賺的) 銀行存款(總共付的)
2020-11-24
你好,前兩個問題是你說的沒有問題,土地使用稅原則上是產(chǎn)權(quán)方繳納,實際業(yè)務(wù)中產(chǎn)權(quán)方不繳納的話你們有代扣代繳義務(wù),稅務(wù)局會找你們
2024-12-18
你好,多這個部分一般是私戶轉(zhuǎn)了,實務(wù)中,
2021-06-07
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