您好,沒收到錢,確認(rèn)收入,通過應(yīng)收賬款表示沒收到錢即可的呢
老師,我們現(xiàn)在有一筆賬,是模擬考試的學(xué)生收費(fèi)(現(xiàn)金),總共254人,每人收260元,共66040元,因為領(lǐng)導(dǎo)他們說是代考試方收取,所以當(dāng)時沒有入賬。后支付給考試方共270人(其中16人是其他學(xué)校學(xué)生,我們未收費(fèi)),每人140元,共37800元,現(xiàn)在要入賬,每個學(xué)生我們有260-140=120的差價,領(lǐng)導(dǎo)意思是只將我們獲得的120差價進(jìn)我們收入,因為140只是替那邊收取,也已經(jīng)付給對方,給其他學(xué)校學(xué)生代付的16人又要按260一人掛我們應(yīng)收款,這個賬務(wù)怎么處理比較合適呀
老師你好,我司有一筆100萬的研發(fā)服務(wù)收入,在上個月已經(jīng)收到款,但是因為財務(wù)采用按合同期分月確認(rèn)收入的,所以體現(xiàn)著利潤表的收入僅為50萬元,但在資產(chǎn)負(fù)債表中會計又把這100萬元計入了應(yīng)收帳款行次,同時因為這筆錢已經(jīng)打進(jìn)銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬元,所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實際多。請問這種問題如何處理,我們會計記賬方式是否有誤?謝謝
老師你好,我們單位和一家公司簽訂了一個技術(shù)開發(fā)合同,合同約定我們占比20%,對方付給我們藥學(xué)研究費(fèi)用的80%,以后我們是上市許可持有人,這個項目的生產(chǎn)購買材料加工都是按照比例對方付給我們錢后我們再購買材料。以后也是按照比例分成。現(xiàn)在我們收到對方付給我們的技術(shù)開發(fā)費(fèi),我們就是該確認(rèn)收入確認(rèn)收入了。對方按比例付給我們的材料款和加工費(fèi),我們應(yīng)該記到哪?
請問老師,我們的一個收入是和對方分成的,對方要從總收入分走他們應(yīng)得的比例,但總收入里其中有一筆是我們領(lǐng)導(dǎo)簽單的,實際沒有收到錢,但對方也要從這個簽單的收入里分得他們應(yīng)得的比例,比如收到錢1000元,掛賬的50元,總收入就是1050元,對方要按1050分走應(yīng)得的比例,這個50元還怎么入賬呢?請老師指點,謝謝
掛靠公司中的收到全額款項,例如:收到8000元,有3000元收入,另外5000元要轉(zhuǎn)給其他人。請問怎么做分錄?等于是給紅包給對方,屆時要轉(zhuǎn)到老板的賬戶,然后再取現(xiàn)金出來給對方。 我們做內(nèi)賬要怎么做的?內(nèi)賬那5000元,可以這樣子做嗎?借:銀行8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000 其他應(yīng)付款-張三5000?但是這些錢都得轉(zhuǎn)到老板賬戶取現(xiàn)金出來,這分錄是:借:其他應(yīng)付款-張三5000 貸:庫存現(xiàn)金5000 這樣子做可以嗎?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對乙公司的了解,預(yù)計乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應(yīng)該是借方應(yīng)收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當(dāng)時老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當(dāng)時購買了貨物的供應(yīng)商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進(jìn)項發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師用未分配利潤直接轉(zhuǎn)入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運(yùn)輸公司開給運(yùn)輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個賣空調(diào)的個體,我買進(jìn)來空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費(fèi)用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
但是這個應(yīng)收是虛擬的
這個應(yīng)收是肯定收不回來的
您好,那這筆錢,你們是不確認(rèn)收入嗎
相當(dāng)于有領(lǐng)導(dǎo)來消費(fèi)了,但是不付錢,對方卻要分得這沒有收錢部分的比例
您好,那就通過提高比例的方式分給對方好了
那這個應(yīng)收的50怎么辦呢
就一直掛著嗎?
這50確認(rèn)收入,按總收入的比例分給對方
但這應(yīng)收的50怎么處理呢?最后收不了錢的
您好,應(yīng)收的50先掛著,后面轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
因為我們是接待領(lǐng)導(dǎo)的,可以直接做銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?如果做成費(fèi)用,沒有發(fā)票,只有領(lǐng)導(dǎo)簽單的單據(jù)可以嗎
您好,你們是什么企業(yè)?自己產(chǎn)的產(chǎn)品用于接待領(lǐng)導(dǎo)嗎
不是,我們這個業(yè)務(wù)是一個喝茶的地方,領(lǐng)導(dǎo)來喝了茶簽單
這50是喝茶的費(fèi)用?還是什么?我糊涂了。
對呢,50就是喝茶應(yīng)收的錢,但因為喝茶的客人是我們領(lǐng)導(dǎo)簽單的,實際沒有收錢,但是分成的時候又要把這50算進(jìn)去,分給合作方
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)/銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 通過這樣方式,確認(rèn)收入,計入福利費(fèi)或者是業(yè)務(wù)招待費(fèi)即可。
這個銷售費(fèi)用沒有發(fā)票是可以的哦?
可以,類似自產(chǎn)品自用了