您表述的9.5萬(wàn)與八萬(wàn)是什么關(guān)系?
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)個(gè)稅匯算清繳時(shí),一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)由于關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)附加扣除條件都沒(méi)有符合需要填寫(xiě)的,只有專(zhuān)項(xiàng)扣除的是社保而已,無(wú)住房公積金,現(xiàn)在在海南申報(bào)2021年個(gè)人所得稅匯算清繳,2021年累計(jì)收入額是20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)個(gè)人所得稅可以可以退多少稅哈?需要填寫(xiě)哪些可以退稅的條件?目前專(zhuān)項(xiàng)附加扣除沒(méi)有符合需要填寫(xiě)的扣除的
【資料2】某作家2020年取得收入與納稅情況如下:(1)在某出版社任職,每月工資為6400元,扣繳社保及公積金1400元,沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,應(yīng)稅所得未達(dá)到5000元,每月扣繳個(gè)人所得稅為0;(2)2020年出版一部小說(shuō),出版社兩次分別等額支付其稿費(fèi)6000元,共代扣代繳其個(gè)人所得稅51.60元;(3)到某大學(xué)做學(xué)術(shù)報(bào)告,取得收入5000元,該校預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅800元。已知:綜合所得累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元的,適用預(yù)扣率3%,速算扣除數(shù)是0。要求:該作家年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳多少個(gè)人所得稅?
某作家2020年取得收入與納稅情況如下:(1)在某出版社任職,每月工資為6400元,扣繳社保及公積金1400元.沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,應(yīng)稅所得未達(dá)到5000元,每月扣繳個(gè)人所得稅為0;(2)2020年出版一部小說(shuō),出版社兩次分別等額支付其稿費(fèi)6000元,共代扣代繳其個(gè)人所得稅51.60元;(3)到某大學(xué)做學(xué)術(shù)報(bào)告,取得收入5000元,該校預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅800元。已知:綜合所得累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元的,適用預(yù)扣率3%,速算扣除數(shù)是0。要求:該作家年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳多少個(gè)人所得稅?
請(qǐng)幫我算一下這個(gè)個(gè)稅。2023年我在三家公司任職。年收入8萬(wàn)元合計(jì)沒(méi)有任何的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除問(wèn)。我24年可能需要補(bǔ)多少個(gè)稅?
請(qǐng)幫我算一下這個(gè)個(gè)稅。2023年我在三家公司任職。3家合計(jì)年收入8萬(wàn)元,8萬(wàn)還沒(méi)有扣除5000和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除是0,問(wèn)我24年可能需要補(bǔ)多少個(gè)稅?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
8要是9.5打錯(cuò)
同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:8-6=2*0.03=0.06
老師,如果是9.5呢
同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:3.5*0.03=0.105
老師9.5-6還是0.03 那最高多少就不按0.03啦
同學(xué)您好,1 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元, 預(yù)扣率3% 速算扣除數(shù)0 2 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元至144000元的部分 ,預(yù)扣率10% ,速算扣除數(shù)2520; 3 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過(guò)144000元至300000元的部分 ,預(yù)扣率20%, 速算扣除數(shù)16920; 4. 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過(guò)300000元至420000元的部分 ,預(yù)扣率25% ,速算扣除數(shù)31920; 5 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過(guò)420000元至660000元的部分 ,預(yù)扣率30% ,速算扣除數(shù)52920; 6 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過(guò)660000元至960000元的部分 ,預(yù)扣率35% ,速算扣除數(shù)85920; 7 .累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額超過(guò)960000元的部分 ,預(yù)扣率45% ,速算扣除數(shù)181920。
老師,9.6我是不是就按10%啦
超過(guò)超過(guò)9.6就需要按10%
好的,老師,9.5還是按3%的哈
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師,可以幫我按上面情況,9.5改18萬(wàn),算算收入18萬(wàn),是交多少嗎
同學(xué)您好,同學(xué)您好,計(jì)算公式=18-6=12 12*0.1-0.252=0.948