你預交需要抵扣嗎?如果不需要的話,只填寫附表四本期發(fā)生額。
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應轉未轉的政府補助轉營業(yè)外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據(jù)什么填寫?還能根據(jù)24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現(xiàn)在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業(yè)所得稅是結轉完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發(fā)放的,計提和實際發(fā)放的金額不一致,等發(fā)的時候要調整24年的報表嗎
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
以前是每月要預繳稅費的,但10月份開了幾千萬含稅的發(fā)票了,我不知道怎么報了
你好,你看下你應補稅款是多少?24行。
24行288萬,這不對吧,之前共預繳了1100萬了
那你就在28行填寫288,還有附表四的實際抵扣金額填寫288。
附一表的”開具其他發(fā)票的銷售額“那里到底要填寫嗎
不對的,不能交那么多,主管說這個次其交30萬
開具的其他發(fā)票,這個是你單位開出去的銷項發(fā)票,和你第一個問題沒有關系吧。
有的吧,因為我開始沒填寫附表一,按原來的預繳填報的,就出現(xiàn)了這個提示
你去核實一下的,你看下是不是這個銷售額沒有填寫啊。
開始是沒填寫,所以出現(xiàn)了圖中那些提示,后來我填寫了,看到了主表中24行那里經(jīng)交稅288萬多,但我們不能交這么多啊,是哪里沒填寫對呢
你的肖像進項,你核對一下本期是不是正確的?
數(shù)據(jù)是正確的,問題是到底該填寫哪些表?
或者填報的先后順序是怎么樣
附表一里面填寫你的銷售額、稅額,附表二里面填寫你當月認證的進項,然后打開主表保存它自動取數(shù),哪里也不需要填寫了。
然后銷項-進項加進項轉出-留底 就是你這個月需要繳納的增值稅。
稅務局說你們交多少稅款,他怎么算出來的?
例句依據(jù)是啥?你問一下他銷項、進項分別是多少?
主表那里顯示要交288萬元多啊
那你銷項-進項-劉迪就是得出這一個金額呀。
因為我們沒法給你計算這個金額,需要你自己再看一下的。
我是填寫了附表一、二、四,然后預繳增值稅稅那里也按原來的方式填寫了
主表28行沒有填寫,你去看一下的。
哦,這個是在哪個表中填寫?是填寫什么呢
你預繳需要抵扣的增值稅呀,288不是嗎?我上面告訴你了,你再看一下行嗎?你看一下咱倆的聊天記錄。