全電發(fā)票的可以 開票盤普票的不行
老師你好,開紅字普通發(fā)票可以,只紅沖部分,一份份金額不紅沖嗎
老師,紅沖部分發(fā)票,是會(huì)計(jì)分錄用紅字嗎?還是說直接借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 ,這個(gè)分錄還需要另外紅字嗎
老師,發(fā)票可以部分紅沖嗎,開紅字信息表?
老師我想開紅字發(fā)票,假如之前開過一張十萬的發(fā)票,想沖紅,然后把這張沖紅了,金額只能是十萬嗎?我可以沖部分嗎?假如說五萬
老師,開紅字發(fā)票還有部分紅沖一說嗎
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
還是第一次聽到這個(gè)說法,我一直以為必須全部紅沖。那這種全電發(fā)票怎么開
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。 錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕。在頁面點(diǎn)擊【選擇】,將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁面,選擇沖紅原因,點(diǎn)擊【提交】按鈕。點(diǎn)擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具界面,再點(diǎn)擊 【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。
部分紅沖,還可以更改數(shù)據(jù)呀。好像改不了得嘛
可以的,可以修改的。
試點(diǎn)納稅人發(fā)生開票有誤、銷貨退回、服務(wù)中止、銷售折讓等情形,需要開具紅字全電發(fā)票的,按以下規(guī)定執(zhí)行:受票方未做增值稅用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方無需受票方確認(rèn),可直接全額開具紅字全電發(fā)票;受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn)的,開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)“稅務(wù)數(shù)字賬戶”填開并上傳《紅字信息確認(rèn)單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開票方全額或部分開具紅字全電發(fā)票。
好的,我再看看,謝謝老師
可以的,可以看一下的。