您好,是可以直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
社保費(fèi)用可以全部算公司費(fèi)用嗎 扣社保10000的話 分錄能不能這樣做:借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 10000 繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 個人部分也做管理費(fèi)用
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計提嗎 借:管理費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
繳納社保費(fèi)用,社保費(fèi)用全部由公司出的,沒有扣除個人部分,社保費(fèi)會計分錄怎么做,可以直接借管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸銀行存款么?還是必須得借管理費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
老師,社保費(fèi)全部由企業(yè)繳納,做會計分錄要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎?能不能直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
以前繳納社保沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個科目(直接借,管理費(fèi)用貸:銀行存款),現(xiàn)在怎么補(bǔ)計提
為什么匯算清繳后發(fā)生補(bǔ)繳或退稅,對于去年12月計提的盈余公積,小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以不用調(diào),企業(yè)會計準(zhǔn)則要調(diào),有政策依據(jù)嗎?
您好老師:請問北京地區(qū)紙制品業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?
老師請問一下,我們是國企,一員工2024年3月報銷的某比款不合規(guī)被調(diào)出來,在今年2025年3月退了3497元,我貸方是計什么科目
請問老師,外賬那邊2年的公司流水都沒做過賬,應(yīng)付和應(yīng)收都掛這著賬上在,實際都是平的,現(xiàn)在我接過來了,這前面流水怎么做合適呀?
我們公司員工工資計算比較特殊,一般要到第二個月才能算的出來,因為代賬公司做到三月他們也沒計提,我們是四月底發(fā)放三月工資的。這種可以嗎,直接計入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。那么四月份工資一般是五月才能算出來,到時候五月底發(fā)放四月工資,這樣操作可以的嘛
老師,我們采購供應(yīng)商的材料,我們要合同原件蓋章留存,他們要電子蓋章就行,一份這樣不同的蓋章可以嗎
計提工資和個人部分社保費(fèi)怎么做會計分錄
總公司統(tǒng)一采購,供應(yīng)商把發(fā)票開給總給總公司,分公司統(tǒng)一用總公司抬頭的原材料發(fā)票入成本,可以嗎?
老師月工資15000元,不考慮專項附加扣除,應(yīng)該怎么計算,
小微企業(yè),成立日為2022 年7月,沒有開通,沒有報過稅,企業(yè)被列入經(jīng)營異常名單,想注銷該公司,該怎么做,謝謝
這樣做沒有問題吧?
沒問題,這個是可以的