同學,你好 之前相關的分錄都紅沖
月末發(fā)生轉賬業(yè)務,比如借:生產(chǎn)成本,貸庫存商品/應付職工薪酬,或借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用,也要編制記賬憑證嗎?
借 原材料 800 應交稅費 增值稅 104 貸 銀行存款 904 借 應收賬款 1200*1.13 貸 主營業(yè)務收入 1200 應交稅費 增值稅 1200*13% 借 管理費用 福利費 226 貸 應付職工薪酬 226 借 應付職工薪酬 226 貸 主營業(yè)務收入 200 應交稅費 增值稅 26 借 管理費用 福利費 11300 貸 原材料 10000 應交稅費 視同銷售 增值稅 1300 借 在建工程一 100 貸 庫存商品 100 借 待處理財產(chǎn)損溢 貸 原材料 10000 應交稅費 增值稅 進轉出 1300
借制造費用貸應付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務成本貸庫存商品,21年12月工資這樣計提,但忘記計提,22年如何補救
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營業(yè)務成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
請問小規(guī)模自產(chǎn)自銷農(nóng)副產(chǎn)品的相關記賬憑證這樣登記行嗎?1、購買種子化肥農(nóng)藥等材料時,借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應付賬款。2、購買種植工具、安裝大棚等也是借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應付賬款。3、發(fā)生管理費用、付臨時工工資時,借:制造費用,貸:銀行存款或應付職工薪酬科目,4、員工工作餐,借:制造費用,貸:應付職工薪酬(福利費)5、月底借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用。6、收獲時,借:庫存商品還是產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。7、銷售時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。8、結轉成本時,借:主營業(yè)務成本,(生產(chǎn)成本都結轉進去)貸:庫存商品還是產(chǎn)成品。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標準農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師好,我做了整個月的認證,但是進項票沒有抵扣完,現(xiàn)在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現(xiàn)11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設備,每個月的發(fā)票按照付款金額開具,怎么做賬務處理?
老師 我的這種要怎么寫會計科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費項目怎么采集
老師,資產(chǎn)負債表里數(shù)據(jù)資產(chǎn)和負債+所有者權益不平衡怎么調(diào)呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數(shù)是取財務報表里的本年累計數(shù)。那上期金額數(shù)是取2024年12月利潤表里的累計嗎?
生產(chǎn)經(jīng)營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產(chǎn)的土地跟房產(chǎn),對方開了發(fā)票還有交的契稅印花怎么做賬
所有的分錄都紅沖嗎
同學,你好 嗯嗯,是的