同學你好 這樣可以的
企業(yè)自產(chǎn)自銷會計分錄能不能這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 還是一定要這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費, 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時, 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時, 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
老師生產(chǎn)型企業(yè),購買原材料 借:原材料-原木, 貸:銀行存款 領(lǐng)用的時候 借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:原材料-原木 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,借:庫存商品-木方 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:生產(chǎn)成本-人員工資 在計提工資 借: 管理費用工資 借:生產(chǎn)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。二級科目分錄是這樣子嗎?
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個月結(jié)轉(zhuǎn)原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領(lǐng)用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? 貸原材料 ; 應(yīng)付職工薪酬-工資;? 累計折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉(zhuǎn):借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
請問小規(guī)模自產(chǎn)自銷農(nóng)副產(chǎn)品的相關(guān)記賬憑證這樣登記行嗎?1、購買種子化肥農(nóng)藥等材料時,借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應(yīng)付賬款。2、購買種植工具、安裝大棚等也是借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應(yīng)付賬款。3、發(fā)生管理費用、付臨時工工資時,借:制造費用,貸:銀行存款或應(yīng)付職工薪酬科目,4、員工工作餐,借:制造費用,貸:應(yīng)付職工薪酬(福利費)5、月底借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用。6、收獲時,借:庫存商品還是產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。7、銷售時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。8、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,(生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)進去)貸:庫存商品還是產(chǎn)成品。
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?