同學,你好 比如 1.取旅游服務收入計處理: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 2.支付B公司旅游服務包款計處理: 借:主營業務本 貸:銀行存款 3.住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬計處理: 借:主營業務本 貸:銀行存款
請問旅游業公司付給分包公司的錢,分包公司給旅游的公司開具增值稅發票后,旅游公司怎么做會計分錄? 借:主營業務成本 應繳稅費—進項嗎 貸:銀行存款 如果旅游公司采取差額納稅方法,這個進項稅做在賬上有什么用?
老師,我們是旅游公司,小規模的,實習差額計稅,那開票額度該怎么去控制
我公司是旅游業小規模納稅 人,對下圖中差額納稅的規定是怎么理解和操作?
老師,我們是旅游公司小規模納稅人開具增值稅普通發票差額征稅,請問收入和成本的會計分錄應該怎么入賬?
老師,我公司是小規模納稅人的旅游公司,按照差額計稅,取得的成本會計分錄怎么做?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務跟銀行
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
一般納稅人不是有銷項稅額差額抵減的嗎?小規模納稅人就沒有的是嗎?
同學,你好 小規模進項不能抵扣
那我在申報增值稅的時候怎么申報,比如說我主營業務收入是10萬,主營業務成本是6萬,開給客戶發票開了7萬,還有3萬客戶不要求開票,那我增值稅怎么申報?
同學,你好 增值稅按照10萬申報,就是填在差額征稅一欄
我是不是也可以選擇全額征稅的方法?如果全額征稅,和一般公司的賬務處理有區別嗎?
同學,你好 是的 沒有區別
那我之前業務全部采用全額計稅,以后的業務可以采用差額計稅嗎?
同學,你好 嗯嗯,可以的