你好,那你就不能做到研發(fā)支出了,做管理費(fèi)用里面不允許加計(jì)扣除。
老師,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品,實(shí)施運(yùn)維計(jì)提人員工資用哪個(gè)科目?銷售費(fèi)用還是研發(fā)支出呢?都入到研發(fā)支出,匯算清繳是不是都要加計(jì)扣除,研發(fā)支出可以不加計(jì)扣除嗎?老師
數(shù)字科技股份有限公司小規(guī)模新公司22年四度開(kāi)票100萬(wàn),本公司有部分研發(fā)費(fèi)用可以在計(jì)算所得稅時(shí)加計(jì)扣除嗎?如果可以扣工資支出中的研發(fā)人員加研發(fā)費(fèi)用合計(jì)加計(jì)扣除的吧?研發(fā)費(fèi)用已單獨(dú)核算。
企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,研發(fā)人員只參與一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)月就離職了,這種可以計(jì)提研發(fā)人員工資嗎
關(guān)于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 現(xiàn)有的項(xiàng)目已經(jīng)完成。目前沒(méi)有項(xiàng)目,那是不是就不做研發(fā)費(fèi)用了 有一個(gè)月沒(méi)有可以嗎(之前每月都有)
老師,研發(fā)項(xiàng)目已結(jié)束,研發(fā)人員的工資還可以繼續(xù)計(jì)提為研發(fā)支出-費(fèi)用化?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑工程類的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)分包合同屬于建設(shè)工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來(lái)西亞,報(bào)關(guān)單上面的境外收貨人寫馬來(lái)西亞的收貨人,貿(mào)易國(guó)別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個(gè)公司有問(wèn)題,我開(kāi)發(fā)票以后會(huì)受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個(gè)小規(guī)模公司,客戶個(gè)人在網(wǎng)店買的貨物金額很小需要開(kāi)普通發(fā)票,可以公對(duì)私嗎?
老師,我暫估了a產(chǎn)品數(shù)量1,金額28318.58元,并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是現(xiàn)在拿回來(lái)的發(fā)票數(shù)量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當(dāng)時(shí)我暫估了28318.58元多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,差額怎么調(diào)整呢
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來(lái)不銷售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購(gòu)車發(fā)票開(kāi)了,可以作廢么,需要交稅么