您好,可以,這個個人,他可以去開勞務費
老師請問一下,中間人介紹的生意,我們給他好處費,他去開了居間費發票給我公司,但是這個居間費是他找中介代理公司在稅收洼地開的,也是稅務局出來的,也有完稅證明。這發票我們收了,是可以用的吧
老師你好!情況是這樣的,客戶**公司對公付了50000實際發生了4萬,普票已開了5萬,現在合作結束,對方結余1萬,問題對方有個中間人我們業務又是他介紹的,他現在不想我們對公處理,可能是想自己公飽私囊非要叫私轉給他,又不想得罪這個客戶人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀
請問老師:我們有一家裝修公司,經一家銷售公司介紹,接到了一個給小區業主裝修的業務,現在銷售公司要我們付他們居間費,他們跟我們簽訂服務合同并開具了發票,我們需要付款給他們,結合會計相關政策,這項業務存在哪些風險?
老師請問我們跟對方簽了一個自助加工合同,中間有個人介紹的項目,介紹人要拿點好處,這個介紹費他說開勞務票來行不行,
老師居間費問題,個人給我們介紹1000萬的工程,他個人不管開票,我們扣除本公司要繳納的 增值附加 所得 和他個人 承擔的 勞務報酬,這些加起來綜合稅率是多少
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
老師,這個以勞務公司開的勞務票行不行,要不要備注
這歌是不要備注的,你好
老師這里的居間費可以直接以勞務公司開一個勞務票進來不要備注的對吧,
嗯對這個是沒錯的
到時做賬直接做主營業務成本還是要通過勞務成本科目
這個是主營業務成本