對于稅務問題,應采取以下步驟: 1.收集證據:收集與稅務問題有關的證據,包括財務記錄、合同、發票等。這些證據可以證明企業的稅務問題,并有助于向稅務局提供情況說明。 2.了解相關法規:了解相關稅務法規和政策,以確保對稅務問題的處理符合法律規定。 3.聯系稅務局:與當地稅務局聯系,并就稅務問題進行溝通。向稅務局解釋企業的稅務問題,并提供相關證據。 4.配合調查:如果稅務局要求進行調查,應積極配合,并按照要求提供所需的文件和信息。 5.接受處罰:如果企業的稅務問題被確認,應接受稅務局的處罰。 對于企業所得稅貢獻率異常的問題,可以向稅務局說明以下幾點: 1.計算方法錯誤:可能由于計算方法錯誤導致企業所得稅貢獻率異常。在這種情況下,可以向稅務局說明計算方法已經更正,并解釋更正的原因。 2.經營情況變化:可能由于企業經營情況發生變化導致企業所得稅貢獻率異常。例如,銷售額下降或成本上升可能導致利潤減少,從而影響企業所得稅貢獻率。在這種情況下,可以向稅務局說明企業經營情況的變化,并解釋對稅務問題的影響。 3.其他原因:可能還有其他原因導致企業所得稅貢獻率異常。例如,市場環境變化、政策調整等。在這種情況下,可以向稅務局說明其他原因對企業所得稅貢獻率的影響,并提供相關證據支持。
甘老師,您好! 情況介紹: 我們是家成立5年小公司,小規模納稅人。2021年初自查,發現1-往年會計帳2-往年財務年度報表3-往年企業所得稅年度申報表,都有錯誤,前幾年一直虧損。2020年盈利,彌補往年虧損后,有盈利,要繳納企業所得稅。 造成問題: 上面在“情況介紹”中提出的往年有錯誤的1、2、3,造成如下幾個問題~①往年“其他應付款”比實際多幾分錢②往年“庫存現金”比實際少幾元③往年虧損額比實際多幾元④2020年四季度繳納企業所得稅時,少納稅幾分錢。 請問老師: 針對上述“造成問題”的①②③④,我應該如何處理?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發票撤走”的提示, 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師你好!有個合作社的問題,這個合作社已經成立了3年,在公戶銀行賬戶走賬已經三年了,但是一直沒有在稅務局辦理開票信息,最近才領了稅盤,可是財務公司在電子稅務局申報去年的企業所得稅的時候,收入成本費用都有數字,可是他們沒有做任何賬,申報數字是亂填的,那么這樣的話我應該如何建賬。
老師,有個問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業戶外廣告工程項目,當時與一建筑公司簽定了施工合同,當年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發票。現在財政審計結果出來了,我去找建筑公司開發票,建筑公司以原來是小規模公司現在是一般納稅人企業為由,因當時未交增值稅,現在讓我繳納增值稅及附加還有企業所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業務只能這樣處理,但我企業實在無法負擔這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業務應該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費和所得稅稅金
老師你好 我是一般納稅人物業服務企業 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現問題了 稅務局查了我們的進項發票 然后問我們是怎么回事 把一些認證不相符的發票進行進項稅轉出 產生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應該如何做賬 我們企業水3% 電13% 物業6% 車5% 這個單子有好多張 我應該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業費58790.4 稅款3527.42電費54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業費不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業費還是電費是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思