同學,你好,是的,可以的,你的理解都是正確的。
老師 我問下 我們經營范圍有技術咨詢技術開發 我可以開 研發和技術服務-其他咨詢服務費嗎?
老師,我營業范圍有技術咨詢,技術服務,那我可以開6%的技術咨詢服務費嗎?
老師好,經營范圍 有技術服務 那開票 可以直接開 咨詢服務費嗎
現為一般納稅人有限公司(商貿型),經營范圍有 技術服務 技術咨詢 技術轉讓,現有提供技術服務,可以開技術服務費專票嗎?稅點是多少?是直接開票還是要去稅局備案什么的
老師,咨詢下,經營范圍里有,技術服務,技術開發,技術咨詢,這些,企業想開發票,內容開網絡服務,可以開嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~