首先,差異額(成本費用大于工資發(fā)票和折舊)6346800可能是一個關(guān)鍵問題。這個差異可能意味著您的賬面成本與實際發(fā)生的費用之間存在較大的不一致。您需要仔細檢查您的賬目,特別是與成本和費用相關(guān)的賬目,以確保準(zhǔn)確性和完整性。 其次,增值稅額338001.27(價稅合計7253299.09)也可能是一個問題。您需要確保您的增值稅計算是正確的,并且符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。如果您不確定如何計算增值稅,建議您咨詢稅務(wù)專家或會計師。 此外,利潤總額553727.36可能也是一個關(guān)注點。您需要確保您的利潤計算是準(zhǔn)確的,并且符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃氣這些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個浴室,充值水費洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負責(zé)管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費我計入啥收入明細科目,怎么繳稅?公攤費用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報?增值稅幾個點啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費開啥票?
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價,我都不知道當(dāng)初是咋錄進去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾恚屛页龇葚攧?wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負責(zé)進貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師你好,可以幫我解答這個大題嗎 (2020年)某縣城一鞭炮生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年5月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)3日購買包裝盒一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,稅款2.6萬元。 2)14日購買一批已納消費稅的鞭炮半成品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元,稅款39萬元。 3)20日領(lǐng)用(2)中所購半成品的40%用于繼續(xù)加工鞭炮,剩余60%因管理不善受潮報廢。 4)當(dāng)月銷售鞭炮取得含稅收入452萬元。 其他相關(guān)資料:鞭炮的消費稅稅率為15%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。
稅局說我金4數(shù)據(jù)比對有誤,但我不知道哪里出的問題。營業(yè)成本6246297.09 管理費用73070.74 財務(wù)費用972.85 成本費用合計6320341 個稅申報累計收入30300 價稅合計-接收發(fā)票-56759.4 差異額(成本費用大于工資發(fā)票和折舊)6346800 稅局給我得數(shù)據(jù)只有這幾個, 我們今年銷售不含稅6915297.82 增值稅額338001.27(價稅合計7253299.09) 利潤總額553727.36 我不明白哪里出了問題,看不出來,求老師們幫忙
老師您好!請問企業(yè)4月預(yù)收5月主營業(yè)務(wù)收入,已開出專票并收到銀行存款,4月賬務(wù)處理怎么做?
請問老師贈送產(chǎn)品視同銷售沒有銀行收入,可以不開票申報無票收入?增值稅申報表填無票收入?價格根據(jù)采購產(chǎn)品價格確認(rèn)收入?
老師好,員工住宿的酒店跟跟開具發(fā)票的酒店不一致有風(fēng)險嗎
麻煩問一下,這個匯算清繳的表填的對么
單位員工外出出差都用的自己的車回來按公里數(shù)報銷油費,一定需要他們提供發(fā)票才能稅前扣除嗎,電車發(fā)票無法開具怎么辦,也沒有與公司簽訂私車公用協(xié)議,這塊應(yīng)該如何規(guī)劃才沒有風(fēng)險
老師您好小規(guī)模企業(yè)普票稅費記營業(yè)外收入可以嗎?稅務(wù)申報時怎么做?
所得稅匯算要交的稅款賬務(wù)處理小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我想問下,法人以無形資產(chǎn)增加實收資本,金額有5000萬,無形資產(chǎn)入帳的話需要法人開具無形資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師請問工商年報,收入總額是不是包含營業(yè)外收入,系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù)不包含營業(yè)外收入,需要加上嗎?
老師,工商年報里面的單位繳費基數(shù),養(yǎng)老保險、失業(yè)保險這些的繳費基數(shù)是怎么算的?