設(shè)備的折舊和人工費(fèi)可以做成本的
老師,我們是設(shè)備租賃公司,我從別的公司租設(shè)備給別的公司干活,但是工程期太長(zhǎng)一直沒有收入,也沒給開發(fā)票,但是現(xiàn)在我們給我們租設(shè)備的公司打款了,也收到發(fā)票了,這個(gè)錢應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目啊是成本還是在建工程還是什么科目,
我公司以租代買的形式購入設(shè)備,前期每月支付6萬元租金,每月收到租賃費(fèi)發(fā)票,一年以后轉(zhuǎn)為融資租賃,也是每月支付租金收到租賃費(fèi)發(fā)票,融資租賃兩年期滿后,設(shè)備就屬于我們公司了,但是從頭到位收到的都是租賃費(fèi)發(fā)票,沒有固定資產(chǎn)發(fā)票,我們公司應(yīng)該怎么做賬
老師就是租賃行業(yè)除了最開始買的時(shí)候有成本 后面都是發(fā)人工費(fèi) 這個(gè)成本還是不知道怎么算但是這個(gè)公司是新成立的 哪些設(shè)備買來時(shí)也沒有發(fā)票,設(shè)備還是之前他另一個(gè)公司買的 這樣其實(shí)是不合規(guī)的,我想問這樣我怎么做賬呢
老師就是租賃行業(yè)除了最開始買的時(shí)候有成本 后面都是發(fā)人工費(fèi) 這個(gè)成本還是不知道怎么算 原來的公司還在 是這種情況,是吊籃租賃公司,買這個(gè)設(shè)備是一般納稅人那個(gè)公司,另外她們又重新成立了一個(gè)小規(guī)模,用來開票,然后我把這個(gè)小規(guī)模核定了,因?yàn)闆]有成本票,現(xiàn)在做賬就只有開出去的發(fā)票,其他什么都沒有了 已經(jīng)有好幾個(gè)月了,我最近打算把他們家做賬 銀行流水我也從來沒有去拖過[破涕為笑] 那這種怎么弄呢 老師
業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設(shè)備給我們,并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對(duì)方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對(duì)方開了一份回購款發(fā)票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品發(fā)票開的13點(diǎn),這樣長(zhǎng)年累積一直對(duì)不上,請(qǐng)問怎么處理呢
老師 辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以放在工資薪金收入里申報(bào)嗎?
您好老師,請(qǐng)問開的發(fā)票不符合,不能作為進(jìn)項(xiàng)稅,還沒有勾選認(rèn)證,如何進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?在稅務(wù)界面是選擇勾選認(rèn)證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫(yī)社保,但是沒有報(bào)個(gè)稅,發(fā)工資走私賬,那他這個(gè)社醫(yī)保后面怎么平賬呀?
老師,國(guó)稅三方協(xié)議這里怎么選?
老師,我們公司進(jìn)口煤炭,從蒙古進(jìn)來煤炭出廠的時(shí)候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價(jià)50元,金額是50000元,應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50000元,因?yàn)槊禾窟\(yùn)到海關(guān)那里還要稱重,重量會(huì)有偏差,打比方重量是1010噸,合計(jì)金額是50500元,我們是按照海關(guān)的給的金額繳納關(guān)稅和增值稅的,那應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個(gè)應(yīng)付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務(wù)局辦理還是網(wǎng)上就能辦理
請(qǐng)問老師我們公司有好多主播成立個(gè)體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現(xiàn)在我們的公司帶來風(fēng)險(xiǎn),都交給另一家機(jī)構(gòu),說另一家機(jī)構(gòu)代和我們公司沒關(guān)系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養(yǎng)牛業(yè)從個(gè)人手中買了牛,貨款已付,未取得發(fā)票如何做分錄
老師好!我公司的賬務(wù)原來都是只對(duì)內(nèi)的,現(xiàn)在老板要規(guī)范做賬,依法納稅,請(qǐng)問現(xiàn)在原來的那套內(nèi)賬期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的問題,老板不想補(bǔ)稅了,未分配利潤(rùn)有金額,現(xiàn)在只想把庫存數(shù)和應(yīng)收應(yīng)付這三個(gè)科目轉(zhuǎn)過去可以嗎?其他科目不轉(zhuǎn),賬能平嗎
就是折舊我不要放到管理費(fèi)用—累計(jì)折舊是嗎
是的,直接計(jì)入成本好些
那分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)折舊嗎
是的,就是這樣計(jì)提的
好的,謝謝
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