借:管理費(fèi)用 借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)
物業(yè)公司收的物業(yè)費(fèi)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,費(fèi)用都記入管理費(fèi)用了,不用做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了吧
我把工資都記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎,都是為項(xiàng)目服務(wù)的人員,所以沒(méi)記管理費(fèi)用
上月做賬科目費(fèi)用記錯(cuò)了,可以本月直接調(diào)整到正確的沖銷錯(cuò)的,比如上月計(jì)入管理費(fèi)用這月調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,直接借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)調(diào)整嗎?而不是先沖銷錯(cuò)誤憑證再做一筆正確的
老師這個(gè)會(huì)計(jì)科目可以這樣寫(xiě)嗎 借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
只提供服務(wù)的企業(yè),它的成本就是人工工資,平時(shí)記入了管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用-工資科目,這類企業(yè)是否要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本又是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司有部分散單不開(kāi)票,這部分需要無(wú)票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
郭老師,籌備期的開(kāi)辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒(méi)有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
老師,去年有個(gè)招待費(fèi)的專用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說(shuō)這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個(gè)我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入凈額等于什么?