同學你好 需要結轉成本的
老師:我是物業公司的會計,目前簽了個管理服務費的合同,開發票是確認主營業務收入,但主營業務成本只有工資和零星的辦公費,那工資是記到主營業務成本—工資還是記到管理費用—工資
借:管理費用-工資 銷售費用-工資 主營業務成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 是不是 企業給員工發工資 應付職工薪酬就增加了,為什么借方是 管理費用 銷售費用 主營業務成本?
服務行企業,有主營業務收入,在生產經營過程中,沒有主營業務成本,主要的成本就是人工工資和辦公費用,在做賬的時候是不是把相關成本計入管理費用,不需要用到主營業務成本這個科目了
老師。咨詢類企業 咨詢服務費進主營業務收入。沒有主營業務成本 只是工人工資 進的管理費用 這樣結轉的時候 只有主營業務收入結轉利潤。沒有主營業務成本結轉。而是管理費用結轉利潤。這樣行不
只提供服務的企業,它的成本就是人工工資,平時記入了管理費用,銷售費用-工資科目,這類企業是否要結轉主營業務成本?主營業務成本又是什么?
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
分錄如何做呢?
同學你好 借主營業務成本 貸應付職工薪酬