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你好老師,我們是一個電力公司,一般納稅人,去年9月份從別的公司買過來后重新更名了,現(xiàn)在的一個問題是我們的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入的全年累計額對不上,因為企業(yè)所得稅是按照新公司后的營業(yè)情況申報的,而增值稅是系統(tǒng)的自動累計,請問這個有關(guān)系嗎,要怎么處理呢?

2023-11-06 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-06 09:53

你好,有關(guān)系的企業(yè)所得稅,你只要是一個企業(yè),你就填寫年累計,不管是變更之前還是變更之后。

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快賬用戶5697 追問 2023-11-06 10:04

嗯,那現(xiàn)在就是我們的所得稅營業(yè)收入和所得稅營業(yè)收入要一樣才行是嗎?那到時總收入如果要交所得稅的話也是由我們這邊交是不?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:05

是的,人家已經(jīng)交了是嗎?如果他有利潤的話,他已經(jīng)交了。

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快賬用戶5697 追問 2023-11-06 10:08

之前是虧損,后面到我們這盈利,就是先加上之前的一起申報所得是不,報表里面他們之前的成本也要加進(jìn)來一起申報?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:09

你好,收入、成本、利潤總額都要加起來。

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快賬用戶5697 追問 2023-11-06 10:15

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:17

不用客氣,工作愉快。

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你好,有關(guān)系的企業(yè)所得稅,你只要是一個企業(yè),你就填寫年累計,不管是變更之前還是變更之后。
2023-11-06
你好,增值稅的話像應(yīng)交稅費(fèi),他要記到營業(yè)外收入里向企業(yè)所得稅的優(yōu)惠啊,你按照優(yōu)惠之后應(yīng)該繳納的所得稅計提就可以。
2022-03-31
同學(xué),你好 一般情況下處理固定資產(chǎn)的收入應(yīng)計入營業(yè)外收入,而不是營業(yè)收入。所以要正確區(qū)分,如果你的增值稅申報表中的收入和財務(wù)軟件出來的營業(yè)收入本年累計數(shù)差的是處理固定資產(chǎn)的收入,那你應(yīng)該填剔除處置的三個固定資產(chǎn)的收入。祝你學(xué)習(xí)愉快!
2021-01-12
您好,勞務(wù)派遣增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入是有差異。
2021-07-12
你好;? ? 你是查賬征收了嗎?? 你重新建賬了沒有? ?
2022-10-11
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