借預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款2000
1.客戶從我們這租車每朋租金2000,我們給開(kāi)戶開(kāi)票租金2000元。 收款分錄: 借:應(yīng)收——A客戶 2000 貸:銀行 2000 開(kāi)票分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)230.09 貸:應(yīng)收——A客戶 2000 2.現(xiàn)在車輛維修費(fèi)A客戶付款450元維修費(fèi),后A客戶與我們公司協(xié)商,我們銀行退款給A客戶260元,剩余190元由A客戶自己承擔(dān),維修公司給我們公司開(kāi)了450元維修普票,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做?
老師,下午好!我司經(jīng)常是客戶會(huì)多付款給我司。例如光華公司在8月份應(yīng)收賬款立賬是8000元,實(shí)際付款8500元,現(xiàn)在客戶要求把500元退回給他,我現(xiàn)在做退回客戶會(huì)計(jì)分錄:收到款的時(shí)候:借:銀行存款8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 退回多付款的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款 500 貸:銀行存款500元。我可以這樣做嘛?
老師請(qǐng)問(wèn)下物業(yè)公司收的房租:收到時(shí)做的借:銀行 貨:預(yù)收 應(yīng)交增值 銷項(xiàng)稅 ,但現(xiàn)在又退了房租,我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我公司先收到客戶的房租費(fèi),我們做的會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在客戶退租,錢是走對(duì)公賬戶的,退回的錢我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師請(qǐng)問(wèn)下,公司收到客戶3000元的房租,當(dāng)時(shí)做的借:銀行貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在公司退客戶2000元的房租應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,比如公司是2014年開(kāi)的,到哪年要完成實(shí)繳怎么算的?
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當(dāng)月生效,4月開(kāi)進(jìn)來(lái)的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實(shí)繳,意思就是注冊(cè)資本與實(shí)收資本金額是要一樣的嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,多支付的員工的差旅費(fèi),后面員工退回來(lái)了,是不是借銀行存款160,貸管理費(fèi):-160負(fù)數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開(kāi)票才350萬(wàn),為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開(kāi)的餐飲票,因?yàn)椴环弦鬀](méi)有入賬,稅務(wù)要求對(duì)此澄清,如何回復(fù)
老師您好,前幾天工商年報(bào)明明把公司注冊(cè)資本與實(shí)收資本都改成十五萬(wàn)并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊(cè)資本五十萬(wàn)實(shí)收資本沒(méi)錢?
老師麻煩問(wèn)一下什么時(shí)候才會(huì)做計(jì)提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費(fèi),律師費(fèi),填哪里?管理費(fèi)用科目累計(jì)折舊,福利費(fèi),在期間費(fèi)用表哪行填寫(xiě)?