你好那個也不調整 調增的是無票支出 你是收入 正常繳納
比方說,企業不含稅收入10萬,成本4萬,費用2萬,工資1萬,應繳納的增值稅1萬.附加0.2萬,那么企業所得稅按5%算,那么應繳納的企業所得稅是不是10萬-4-2-1-1-0.2=1.8萬元,1.8×.0.5%=900元?
請問老師,19年企業所得稅匯算清繳調增計提未支付費用(無發票)5萬元,請問20年已經支付,請問這5萬元20年所得稅匯算清繳是覆蓋申報還是直接調減處理
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發票6萬,暫估費用6萬,3月取得發票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費用4萬入賬3萬,5月我取得費用發票2萬,匯算清繳調整1萬不交稅,那我5月的時候分錄怎么處理啊
老師,2022年匯算清繳,比如說我業務招待費發生了10萬,年收入1000萬,10×60%=6萬>1000×5‰=5萬,取最低值5萬,調增10-5=5萬,我2022年所得稅補交是不是拿調增的5萬×2.5%=1250元,就是我要補交的稅款啊?
請問老師,小型微利企業,如果公司在匯算清繳時候有50萬發票沒有收到,需要調增50萬,那補繳的所得稅,是用調增的應納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來核算。
你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
答案a c不是計入應付利息嗎? 為什么是計入應計利息。什么情況下計入應付利息,什么情況下計入應計利息?請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下辛苦啦!
請教一下,非常感謝!單項履約義務,多項履約義務的概念和區別。做題時怎樣去分辨是單項履約義務還是多項履約義務?煩請一定詳細解說,實在是對這兩個概念很懵逼。
取消直播通知,該如何設置?
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!庫存商品自用怎么做賬