對,沒錯,就是這么算。
老師 21年的利潤,比如達到110萬,那100萬部分稅交2萬5,超過100萬的10萬交1萬,共交3萬5。那業務招待費比如是3萬,按60%可扣除1萬8,沒有超過收入總額的千分五。那納稅調增3萬-1萬8=1萬2,這1萬2是按100萬以內的2.5%還是超過100萬不超過300萬的稅率10%計算
老師我咨詢一下,比如我的2022年異地項目簽得合同造價是10萬(不含稅),情況一:我2022年12月開出了5萬的發票,2022年12月收到成本發票4萬,我預交企業所得稅就按照5-4=1 ,1萬乘以千分之2去預交企業所得稅。情況二:2022年12月開出發票5萬,支出成本費用4萬,對方還沒有給我開成本票但是在今年匯算清繳之前會給我開出來,我預交的時候可以按照5-4=1,1萬乘以千分之2預交嗎?
老師,2022年匯算清繳,比如說我業務招待費發生了10萬,年收入1000萬,10×60%=6萬>1000×5‰=5萬,取最低值5萬,調增10-5=5萬,我2022年所得稅補交是不是拿調增的5萬×2.5%=1250元,就是我要補交的稅款啊?
老師,我現在準備做2022年企業所得稅匯算清繳,我在2022年10月的時候做了這樣一筆分錄(補2021年忘記出庫)借:以前年度損益調整5萬貸原材料5萬、借:利潤分配-未分配利潤5萬貸:以前年度損益調整5萬,我現在做2022年匯算清繳,需要做什么嗎?意思就是需要填哪些表調增還是調減的嗎?
3、某企業為企業所得稅的居民納稅人,2022年利潤總額為200萬元,收入費用項目如下:(1)銷售收入1000萬元,全年招待費8萬元;(2)廣告費50萬元;(3)免稅的財政補助收入10萬元;(4)公益性捐贈25萬元;(5)違法經營罰款2萬;(6)提取壞賬準備5萬元;(7)對其他居民企業投資取得股利收入5萬元。要求計算:(1)該企業2022年應納稅所得額;(2)應納企業所得稅額(稅率25%)。(1)調增額=業務招待費(8-4.8)+違法經營罰款2+壞賬準備5+公益性捐贈(25-24)=11.2萬元(2)調減額=免稅收入10+居民企業股利收入5=15萬元(3)應納稅所得額=200+11.2-15=196.2萬元(4)應交企業所得稅=196.2*25%=49.05萬元
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊