這個就是白給的和相關業務沒關系是嗎?
老師我們10月份發的是8月份職工工資,我11月份申報10月份發工資的個人所得稅,要繳納個人所得稅,這個要交的費用需要像印花稅一樣的計提嗎?分錄要怎么寫
老師 想問一下 個人所得稅,我們公司員工的個人所得稅從 10份開始申報的做了專項扣除,11月份申報時怎么稅金更高了
老師,兩個公司法人不同,但是員工是同一幫人,11月份的時候用A公司申報了10月的個稅,12月份發放10月份工資的時候是A公司發一部分,B公司發一部分,這個應該怎么處理呢?
老師:我10月給公司外部人員發了一筆獎金,32000元,個人所得稅是6400,實發25600,個人所得稅11月份我才申報綿綿的,但是10月份獎金我已經先發了25600,這個時候10月份會計分錄要怎么做呢?11月份繳納個稅的時候怎么做呢?
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補上嘛,補提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發放的,然后連計提再發放都記到11月份可以嗎?
公司車輛一次做了費用,現在出賣該車輛,如何做賬
請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
酒精和垃圾袋入周轉材料-低值易耗品,還是管理費用啊,二級明細寫什么
老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
老師總賬會計都是干啥工作內容啊
老師同一供貨商如果只掛一個往來,用預付好還是應付好
老師問一下,去年10月份的工資計提少了,現在怎么辦?
制造費用多計提折舊了,已經結轉主營業務成本了,這個怎么調整,賬務怎么做
老師,公司滅火器的更換費用1288元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,個稅申報上填贍養老人,那不是獨生子女,填父母 是不是就有1500+1500,3000可以扣除
他們參加我們公司的比賽項目得的獎?和業務沒關系
借營業外支出,貸銀行存款應交稅費,應交個人所得稅。 借應交稅費,應交個人所得稅貸,銀行存款。
這個營業外支出企業所得稅算扣除嗎?匯算清繳要不要調。
需要納稅調整的不能扣除。
是政府單位搞的一個比賽,用我們公司的名義,他們給錢,我們開的補貼發票給政府單位。然后比賽完了我們這邊負責把錢打給比賽人員,都扣了20的個稅的。這人會計分錄計營業外支出合適嗎?
那您開的發票和你有啥關系?你們中間有收入嗎?
中間有賺1萬塊,5萬的發票,有賺1萬塊,4萬塊發獎金。
借銀行存款。其他業務收入應交稅費,應交增值稅。 貸其他應付款。 借其他應付款貸銀行存款。
我說的是給比賽人發獎金下來這個會計分錄怎么寫呢?老師
你好??發時? ?借其他應付款貸銀行存款。? ?
我前面開出去的5萬發票已經計入營業外收入了,現在發資金這個支出要記入哪個費用合適呢?
按中間賺1萬塊錢,咱是對外開1萬塊錢的收入發票才對,是這樣多出來的,是給對方的,屬于代收的款項。
按照你描述是這樣情況給你寫的。
你的意思你的意思你按收到的錢全額開票確認收入了嗎?
是的,收的5萬,開的5萬的發票給政府單位。
那你要是這樣的話,你支出就是計入成本了,因為你全額開票確認收入了。
借其他業務成本貸銀行存款。