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老師,第二道小題的會計分錄應該怎么做。

老師,第二道小題的會計分錄應該怎么做。
2023-11-03 11:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-03 11:37

借:應收賬款 678 000 貸:主營業務收入 600 000 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)78 000 借:財務費用12000 借:銀行存款666000 貸:應收賬款678 000

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借:應收賬款 678 000 貸:主營業務收入 600 000 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)78 000 借:財務費用12000 借:銀行存款666000 貸:應收賬款678 000
2023-11-03
你好,會計分錄 1.借:銀行存款2000000 固定資產8000000-422000=7578000 應交稅費-應交增值稅-進項稅422000 貸:實收資本10000000 借:稅金及附加10000000*0.05%=1000*5=5000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 5000
2022-05-26
借預付賬款50 貸主營業務收入50 同時 借主營業務成本40 貸應收退貨款40
2021-05-22
你好請把題目完整發一下
2022-05-25
你好,9月29日付款,不享受現金折扣。 借:銀行存款? ? 180000 ? ?貸:應收賬款? ? ? 180000
2021-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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